药品管理制度(精选 5 篇)
1、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量,由药库保
管员提出药品采购计划,经药剂科主任审核及分管院长批准后,由采购员执行,采 购计划应保存至药品有效期后一年,但不得少于三年。
2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采
购工作。
3、药品采购员根据采购计划,按医院药事管理委员会制定相关规定进行
采购。
4、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规
定,严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购 药品。采购人员不得擅自购入新品种,急救药品、急用药品例外,但事后应由原要 求使用和科室补办暂时用药申请手续
5、医院药品由药剂科统一采购管理,其它科室不得自购、自制、自销。
6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执
行药品的进货程序:由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生 产许可证》或者《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、 GSP 或者 GMP 证书复印 件、药品质量保证协议书,加盖供货企业原印章及法定代表人印章或者签名的企业法 定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限),加盖企业原印章 的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更,应索取相应的变更材料。认真审查 供货单位及销售人员的合法资格,审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量 信誉(证照齐全、供货品种质量好,价格合理,重合同,守信誉,售前售后服务 好)。
7、购进首营药品时,药品采购员应及时索取相关资料。
8、采购特殊药品、新药和危(wei)险品,应严格执行有关规定。进口药
品必须 保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或者《进 口药品通关单》。
9、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
10、集中招标品种按有关规定采购。
11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种,本院现有供货渠道无经销者,
经药剂科主任批准后可另辟渠道暂时采购,并备案登记,报医院药事管理委员会批 准后,可纳入常规供应商名单。
12、对不合格药品、数量短缺或者破损品种,应及时与供应商或者生产商
联系 退货或者商议处理解决。
13、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息,熟悉了解临床用药情
况,把市场供应与临床用药有机结合起来。
14、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准,定期向药剂科主任提交
采购报告。对首营药品或者缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室,并不定期 向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。
15、在工作中,应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定,不允许以
任何形式索取、收受贿赂,严禁违法违纪行为。
16、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监
督。
(一)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同
法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规,依法购进。
(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训,考试合格,持证上
岗。
(三)购进药品以质量为前提,从具有合法证照的供货单位进货。
(四)购进药品要有合法票据,并依据原始票据建立购进记录,购进记录
载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规 格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后 一年,但不得少于二年。
(五)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册
证》或者《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行,实行进口 药品报关制度后,应附《进口药品通关单》。
(六)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审制
度”的规定执行,填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”,并进行相应的 质量审查,经审批合格后方可经营。
(七)购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。
(八)定期对时货情况进行质量评审,一年至少 1 ―2 次。认真总结进货
过程中浮现的质量问题,加以分析改进。
一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下,负责全院的
药品采购、储存、保管和供应工作,其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人管理,应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采
购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知 识,严格执行相关的法律法规。
三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发
企业进行采购,选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位,药剂科必须 将供货单位的.证照复印件存档备查。
四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规,按照
药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品,保持相应库存量,以满足临床 用药需要。
五、采购药品要根据临床所需,结合医院基本用药目录、用药量及库存量
制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审,然后报监管部门和主管院长审核允许 后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科,药剂科 再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。
六、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》,并
加盖供货单位的印章,采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
七、在采购活动中,应坚持优质、价廉的原则,不得采购“食”、
“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注 册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无 药品经营许可证的单位和个人购置中、西药品
八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝
入库,对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要住手从该单位采购。
九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录,如实反映药品进
出库情况,严禁弄虚作假。
十、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收药品付款三分
离制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数
量、渠道、金额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员 会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部 门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进 行检查。
1、树立顾客至上,服务第一的思想,员工上班时着装要统一、整洁,精
神要饱满,服务要热情、周到,挂牌上岗;
2、全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故
请假。如上班迟到罚款 10 元;利用上班时间做私活、看病、打针等,作早退处 理,罚款 20 元;无故早退作旷工处理;如有特殊情况请假,应先书面提出申请, 事假 1 天交柜长批准后方可, 2 天以上交经理批准后方可,否则做旷工处理,旷工 一次罚款 50 元。旷工二次则自动除名;
3、全体员工必须自觉遵守上下班制度,上班以前必须过早、更衣完毕,
早班人员 8:00 准时上班,中班人员 14:00 时上班,违者作迟到处理;午饭时间 除特殊情况严禁喝酒,轮流吃饭时应在指定地点进行,违者罚款 10 元;
4、员工每天做好半小时的交接班工作,对当天本班的进货入库情况一定
要与对班交待清晰,如果发现问题应该及时反映并及时解决;
5、上班时间不得做与工作无关的事情,不得上网、玩游戏、听歌等,违
者罚款 10 元,超过三次者予以开除;
6、遵守卫生制度,早班上班前应做好店堂及洗手间的清洁卫生。经理负
责作定期或者不定期卫生检查工作,如发现卫生不合格的,店长罚款 10 元,柜长必 须催促当班员工做好每天清洁卫生工作;
7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况,做到随时整
理货架,随时补充货源,如果发现当班员工库存有货,不及时补充,对已销售完的 普药不造计划或者顾客需要的药品明明库存有但说没有的情况,视情节予当事人处以 100 元罚款。情节严重者作开除处理,药品上柜一定要做到先进先出,如发现远期 批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者,追究柜台实物负责人的经 济损失;
8、每天由店长拟定进货计划,交经理核实后统一进货;
9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或者更改,必须通过药店经理核实
批 准后,才可撤销或者更改;
10、对于效期药品(3 ―6 个月内的药品),各班要做到心中有数,有计
划,有步骤的促销,尽可能避免和减少损失,如可推销的效期药品不及时进行促 销,造成损失药店与工作人员各赔偿一半;
11、如发现员工与顾客发生口角,无论什么原因,吵架的一律罚款 50
元;员工在店堂内吵架,现场各罚款 50 元,如不服从管理者予以开除。
12、工作人员不得私自接受产品促销,一经发现予以开除;
13、促销礼品一律交收银台统一存放,并如实登记。其他人员不得私自动
用,违者罚款 10 元;
14、如遇到顾客退换货,要认真对待,核实情况后交经理签字及时解决
(无论哪个班卖的药品,小票核实认可后必须及时解决),不得相推托,否则每人 罚款 20 元;
15、对于表现优秀的员工我们在月评后赋予 50 到 100 元奖励。以上规章
制度望全体员工自觉遵守,如严重违反制度予以辞退处理。
为规范医院药品采购管理,保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华
人民共和国药品管理法》,特制订本院药品采购管理制度如下:
1、医院药剂科是惟一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室
和个人不得从事药品采购业务。
2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经
营(生产)企业的相关证照,不得从无经营资质的企业购进药品。
3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。
5、所采购药品必须为医院正式引进的品种,暂时急救药品除外。新引进
药品应符合医院新药引进规则。
6、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购
药发票上签名,并经科主任审核后办理财务手续。
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