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工程质量标准化管理检查评分汇总表

2022-09-08 来源:星星旅游
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表A 建设工程质量标准化管理检查评分汇总表

工程地点 工程名称 开工时间 建设单位 监理单位 施工单位 检查评分情况 序号 1 2 3 4 5 6 检查内容 建设单位质量管理 监理单位质量管理 施工单位质量管理 建筑材料质量管理 施工过程质量管理 工程实体质量控制 检查得分 附加分 总得分(检查得分+附加分) 权重 10 10 15 20 20 25 得分率 权重分 形象进度 建筑面积 结构类型 项目负责人 总监理工程师 项目经理 评语 检查人 日期 注:1.各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率;2.检查得分为各分项权重分之和;3.附加分:获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分;获省级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加2分;开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分;附加分

页脚内容1最多不超过3分。

表B.1 建设单位质量管理检查评分表

页脚内容1应得序号 检查项目 检查方法 扣分标准 分数 核查中标通知合同无奖罚措施,扣5分; *工程肢解发包; *书、设计、勘察、1 合同管理 施工、监理合标,扣10分; 同、资质证书 *无审查合格证书; 审查合格证书迟于开工日核查施工图审2 施工图审查 查意见书、合格证、施工图纸 期,扣3分; 未执行先勘察、后设计审查原则,扣2分; 施工图未盖审图专用章,扣2分; 施工图审查意见未落实,扣3分; 按规定应重新图审而未图审的,扣3分; *未办理质量安全报监手续; 办理质量安全报质量报监手3 续 监督交底记录 3分; *未办理施工许可证; 办理施工许可证迟于开核查施工许可工日期,扣5分; 应办理延期手续而未办理的,4 施工许可证 证、关键岗位人扣3分; 关键岗位人员变更未办理手续的,扣5员 分; 核查图纸会审5 图纸会审 记录、答复意见及会议签到表 *未组织图纸会审; 图纸会审发现的问题未答复的,扣2分; 图纸会审记录签章不齐全,扣3分; 无设计单位交底,扣5分 10 15 核查报监手续、监迟于开工日期,扣3分; 无监督交底记录,扣15 15 工程发包给无资质企业; 合同中未明确质量目15 扣减分数 实得分数 核查管理制度、未明确组织机构和项目负责人,扣10分; 未建关键岗位人员考勤记录、责任6 管理制度 主体人员信息、人员不在岗履责,每人扣2分,累计不超过10分;质量责任承诺书 各方责任主体人员信息未公示,扣5分; 无质量页脚内容立管理制度的,扣5分; 未应用现场关键岗位广域网络考勤系统(IFA)的,扣5分; 关键岗位30 责任承诺书,扣5分; 1检查项目合计 分项检查得分率 得分率=分项实得分/分项应得分= % 检查检查人 日期 注:带*项为否决项。

表B.2 监理单位质量管理检查评分表

序检查项目 号 无监理部成立文件,扣3分; *总监、专业监理工程师无从业资格; 1 监理单位质量管理 核查相关文件、总监变更未履行相关手续,扣3分; 证书 未每两月对监理部检查并留有检查记录和复查记录,每次扣2分,累计不超过6分; 组织机构不健全,岗位设置不合理,扣3分; 核查资格证书、岗位职责、监理2 监理部质量管理 记录、例会记录,查看办公场所、检测工具配备 监理人员数量、专业不符合规定,扣3分; 未按规定进行旁站、巡视、平行检验,每次1分,累计不超过10分; 现场办公场所不符合规定,扣2分; 无必要检测工具和相关标准,每个扣1分,累计不超过5分; 无每周例会记录,每次扣1分,累计不超过5分; 未按规定审批开工报告,扣2分; 未按规定审批《工程施工质量标准化实施专项方案》,核查开工报告、3 监理审批、审核 相关方案、专家论证资料、资质审查资料 扣5分; 未按规定审批《施工组织设计》,扣5分; 未按规定审批专项方案,扣5分; 未按规定进行方案论证,扣5分; 未审查分包单位资格,扣2分; 未审查检测机构资质,扣2分; 10 20 10 检查方法 扣分标准 分数 分数 分数 应得扣减实得页脚内容1未及时对进场材料进行验收签字,每次扣2分,累计核查材料报验4 材料报验 不超过10分; 单、进场材料验未建立材料进场验收台账,扣3分; 收台账 台账记录不全或无可追溯性,扣2分; 隐蔽工程未及时验收,每次扣2分,累计不超过10分; 核查隐蔽工程、5 工程报验与检验批、分项、验收 分部验收记录 分部工程未验收,扣4分; 未按质量标准化实施专项方案实施的,未下达监理通知或未复查的,扣5分; 6 核查监理通知监理通知 和整改回复单 分; 存在重大质量隐患,未下达工程暂停令和整改后未复查的,扣5分; 无监理月报,扣2分; 7 核查监理月报、监理报告 书面报告 属质量监督机构报告,扣5分; 无专人管理监理资料,扣5分; 资料未分类整理、编目不清,扣3分; 8 监理资料 核查监理资料 报验单、验收记录、检测报告等工程资料未留存,扣5分; 质量标准化实施情况无相关记录,扣5分; 检查项目合计 分项检查得分率 得分率=分项实得分/分项应得分= % 检查检查人 日期 注:带*项为否决项。

15 存在重大质量问题,未按规定向建设主管部门或其所5 存在质量缺陷,未下达监理通知的和未复查的,扣310 分项工程未验收,每次扣2分,累计不超过6分; 检验批未验收,每次扣2分,累计不超过6分; 15 15 表B.3 施工单位质量管理检查评分表

页脚内容1序检查项目 号 无企业质量体系文件,扣5分; 核查企业质量体*项目经理资格不符合要求; 施工企业1 质量管理 系文件、任命文件 未任命项目经理和相关管理人员,扣5分; 质量检查与评价未每月对项目部质量标准化管理检查和复查,制度、检查记录 每次扣2分;累计不超过10分; 质量检查员无资格证书,每人扣2分; 质量检查员配备数量不足,缺1人扣2分; 项目部机2 构设置 核查资格证书、上特种作业人员无上岗证,每人扣2分;累计不检查方法 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 20 岗证书、培训记录 超过6分; 无农民工学校和培训设施,扣2分; 无操作人员培训登记表,扣2分; *无工程施工质量标准化实施专项方案或方案未审批; 无质量责任制和质量奖罚制度,扣5分; 无质量检验制度和检查、复查记录,每项扣2分,累计不超过6分; 无关键工序质量控制措施和检查、复查记录,核查各项质量制每项扣2分,累计不超过10分; 10 项目部质3 量管理制度 度、检查和复查记无材料验收制度和材料进场验收记录,每项扣录、标准和仪器登记台账,检查佩戴胸卡情况 无工序和质量样板交底记录和交底现场图片,每项扣2分,累计不超过6分; 无成品保护制度和奖罚措施,扣2分; 无质量改进的纠正和预防措施,扣2分; 无总分包合同和分包管理制度,扣2分; 现场管理人员未佩戴胸卡,扣2分; 未配备必要的标准、检查工具、仪器,每个扣2分,累计不超过10分; 无工序和质量样板确认签字,扣5分; 40 项目部标4 准、检查工具配置 核查登记台账 1分,累计不超过5分; 无标准、检查工具、仪器明细登记台账,扣5分; 页脚内容10 计量和检测工具未按规定周期校准检定,每个扣1分,累计不超过5分; 1质量标准化管理资料无专人负责,扣5分; 核查质量标准化工程质量5 管理资料和工程资料 资料 资料不真实、签章不全,扣5分; 检查项目合计 分项检查得分率 得分率=分项实得分/分项应得分= % 检查检查人

注:带*项为否决项。

日期 资料未及时归类整理、编目,扣5分; 过程资料与进度不同步,扣5分; 20 表B.4 建筑材料质量管理检查评分表

序检查项目 号 无材料进场检查验收记录,每次扣1分,累计不超核查材料进场验1 进场验收 收记录、进场材料台账 过10分; 无进场材料质量验收台账,扣5分; 应复验材料未现场取样复验,每项扣2分,累计不超过10分; 材料、设备存放不符合施工现场平面布置图,每处扣2分,累计不超过10分; 核查现场平面布材料、设备2 置图、现场材料存放与管理 堆放与标识 2分。 材料未分类堆放、标识,每处扣2分,累计不超过10分; *使用不合格材料; 材料使用前未经检测,每项扣5分,累计不超过20分; 核查材料质量证质量证明文明文件、复验报3 件和检测报告、砂浆和混凝告 土强度评定报告 分,累计不超过10分; 未注明可追溯性信息或信息填写不全,每个扣1分,累计不超过10分; 页脚内容应得检查方法 扣分标准 分数 扣减分数 实得分数 15 钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范,扣15 复验数量、批次、检测项目不足,每项扣2分,累计不超过10分; 无材料合格证明文件或证明文件不真实,每项扣230 1*砂浆强度评定不合格,且未返工处理的; *混凝土强度评定不合格,且未返工处理的; 无书面委托合同或未按要求委托的,扣5分; 未编制见证取样送检计划或计划不合理,扣5分; 见证取样送检计划未报批,扣3分; 见证取样数量不足或检测项目不符合规定,扣5分; 见证取样检核查见证取样记4 测和实体质录、检测报告 量检测 *桩基检测方法、数量不符合要求; *未使用工程质量检测系统(IMT系统) 检测报告中未填写见证人员姓名,每项扣1分,累计不超过10分; 未设留样室,扣5分; 5 留样室 现场查看 留样室样品未分类、标识,扣5分; 10 *未进行实体检测; 见证取样人员无岗位证书或配备数量不足,扣5分; 30 检查项目合计 分项检查得分率 得分率=分项实得分/分项应得分= % 检查 检查人 日期 注:带*项为否决项。

表B.5 施工过程质量管理检查评分表

序检查项目 号 无书面技术交底,每份扣1分,累计不超过5分; 核查技术交底1 技术交底 技术交底未明确质量标准,扣2分; 记录 技术交底未办理签字手续,每份扣1分,累计不超过5分; 10 检查方法 扣分标准 分数 分数 分数 应得扣减实得页脚内容1未制作样板即进行大面积施工,每项扣2分,累计不超现场查看、核查样板制落2 样板验收记录、实情况 影像资料 样板未留存影像资料,每项扣1分,累计不超过3分; 未自检的,每项扣1分,累计不超过5分; 未互检的,每项扣1分,累计不超过5分; 三检制落3 实情况 现场查看、核查三检记录 未交接检的,扣1分,累计不超过5分; 检查部位无质量检查标识或标识内容不全,每项扣1分,累计不超过5分;检查标识与实测实量数据不符的,扣10分。 *隐蔽工程未组织验收; 隐蔽工程4 验收记录 验收 扣1分,累计不超过10分;未留存影像资料,扣2分; 无试块留置计划,扣5分; 混凝土试5 块留置 现场查看、核查试块留置计划 试块留置数量不足,扣5分; 同条件养护试块留置位置不正确,扣3分; 同条件养护试块无保护措施,扣3分; 无检验批划分计划,扣5分; *无检验批验收记录。缺检验批验收记录,每项扣2分,检验批、核查检验批划分项、分6 分计划、相关验部验收记收记录 录 验收记录填写不完整或签字不齐全,每项扣1分,最多扣5分。 无质量问题处理制度和质量事故责任追究制度,扣5分; 质量问题现场查看、核查7 和事故处整改报告 理 无质量问题整改复查记录,每项扣2分;累计不超过5分; 核查技术革新措施落实情况8 技术革新 (重点是防治质量通病和提高观感质量方面) 无工艺或技术革新措施,扣2分 未落实工艺或技术革新措施,每项扣2分,累积不超过8分 10 无质量问题整改记录,每项扣2分;累计不超过5分; 10 *发生质量事故; 无分部工程验收记录,扣5分; 无分项工程验收记录,每项扣2分,累计不超过10分; 20 累计不超过10分; 10 验收记录内容不全,扣2分;验收记录签字不全,每项15 10 样板无验收记录,每项扣1分,累计不超过5分; 过10分; 10 页脚内容1无每月检查数据统计分析,扣2分; 无质量改进措施,扣2分; 核查PDCA循环9 质量改进 无改进措施实施后的效果检查记录,扣2分; 资料 无质量改进前后效果的对比,扣2分; 无质量改进的巩固措施,扣2分; 检查项目合计 分项检查得分得分率=分项实得分/分项应得分= % 率 检查检查人 注:带*项为否决项。

日期 5 表B.6 工程实体质量控制检查评分表

序检查项目 号 回弹法检测 共检测 个构件, 50000㎡以下检测1 混凝土强度 3个构件;每增加20000㎡增加1个构件 超声法或实测法检测 现浇楼板厚2 度 50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件 纵向受力钢筋保护层厚电磁感应法检测 度允许偏差:梁类构件为50000㎡以下检测钢筋保护层3 厚度 3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。每个构件至㎜)以内,扣2分; 少测5个点,取其平超过允许偏差值5-10㎜均值为实测值。 (含10㎜),扣5分; +10mm,-7mm;板类构件为+8mm,-5mm; 超过允许偏差值5㎜(含5共检测 个构件, 实测值: 10 允许偏差:+10mm,-5mm; *负偏差超过允许偏差值; 共检测 个构件, 设计值: 实测值: △: 10 △=强度代表值/强度设强度设计值: 计值; 强度代表值: *△<1; △分别为: 20 检查方法 扣分标准 检查情况 分数 分数 分数 应得扣减实得页脚内容1超过允许偏差值10㎜以上,扣10分; 允许偏差:+10mm,量测法检测 混凝土构件4 截面尺寸 50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。 超过允许偏差值10㎜以上,扣5分; 层高≤6m允许偏差:10mm;层高>6m允许量测法检测 混凝土构件5 垂直度 50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。 偏差:12mm; 超过允许偏差值2㎜(含共检测 个构件, 2㎜)以内,扣2分; 超过允许偏差值2-5㎜(含5㎜),扣3分; 超过允许偏差值5㎜以上,扣5分; 允许偏差:8mm; 量测法检测 混凝土构件6 表面平整度 50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。 超过允许偏差值2㎜(含2㎜)以内,扣2分; 超过允许偏差值2-5㎜实测值: (含5㎜),扣3分; 超过允许偏差值5㎜以上,扣5分; 共检测 个构件, 5 实测值: 5 -5mm; 超过允许偏差值5㎜(含5㎜)以内,扣2分; 超过允许偏差值5-10㎜(含10㎜),扣3分; 共检测 个构件, 实测值: 5 页脚内容1允许偏差:5mm; 量测法检测 50000㎡以下检测7 砌体垂直度 3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。 超过允许偏差值2㎜(含2㎜)以内,扣2分; 超过允许偏差值2-5㎜实测值: (含5㎜),扣3分; 超过允许偏差值5㎜以上,扣5分; 允许偏差:8mm; 量测法检测 50000㎡以下检测8 砌体平整度 3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。 超过允许偏差值2㎜(含2㎜)以内,扣2分; 超过允许偏差值2-5㎜实测值: (含5㎜),扣3分; 超过允许偏差值5㎜以上,扣5分; 目测法 每一处一般缺陷,扣2分; 在具备检查条件的9 混凝土观感 每一处严重缺陷,扣4分; 结构层中抽取3个层数。 目测法 10 在具备检查条件的砌体观感 结构层中抽取3个层数。 检查项目合计 每一处不符合要求,扣1分; 共计 处不符合要求 15 严重缺陷 处 共计一般缺陷 处,20 共检测 个构件, 5 共检测 个构件, 5 分项检查得分率 得分率=分项实得分/分项应得分= % 检查 检查人 注:带*项为否决项。

日期

页脚内容

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