受审核部门 审核员
日期 原因分析: 签 名 (部门负责人) 日期
不合格事实描述: 不符合标准条款 不符合类型(划圈) 1 2 3 签名 (审核员)确认签名 (部门负责人) 建议的纠正措施: 完成日期 签 名 (部门负责人) 日 期: 认 可 (审核员) 日 期: 批 准 (管理者代表) 日 期: 采取的纠正措施: 签 名 (部门负责人) 日 期: 纠正措施验证: 签 名 (审核员) 日 期: 注:不合格类型:1.文件性不合格; 2.实施性不合格; 3.效果性不合格。 FM022
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