质检部五金组进料检验控制程序 1、
目的:
通过对本公司工程项目及办公后勤用物料进行检验、测试,确保进料品质能够满足规定的使用要求,防止未经检验或未经检验合格的进料投入使用过程中。
2、 适用范围:
适用于本公司工程项目及办公后勤用物料的接收。 3、 职责:
3.1、物料部:仓管员负责对物料的接收,通知来料检验员检验;并负责将不
合格物料通知采购部。
3.2、品质部:检验员负责对生产用物料进行检验;组长负责进一步判定,并
将不合格来料的检验报告报部门经理审批。
3.3、采购部:负责将进料品质不良的信息传达给供应商,并跟踪其快速退换
处理,以免物料因品质问题而误了交货期。 4、
程序内容:
进料 4.1来料检验流程
仓库暂收,存放待检区域 仓库报检,根据申购表与送货单核查名称与数量 OK
通知检验员 NG 进料放置进料不合 格区, 与采购部门联 否 NG 系, 做不合格进料记 检验员根据来料检 验标准进行检验 录与分析, 并提交防 止再发生对策
OK NG 张贴合格标示、记录报告
退货 入库
资料统计归档
4.2 材料接收
4.2.1材料仓库必须指定固定的区域为待检区,放置待检或已检待判的来料。
4.2.2材料到达公司后,材料仓库暂收,并依单据资料与供应商的送货清单对物料进行外包装、规格型号、数量的初步验证,不符合则通知由采购处理。符合则通知进料检验员检验。
4.3进料检验
4.3.1品质部检验员收到仓库通知后,核对原材料型号/规格是否符合,并进行进料检验。
4.3.2根据检验标准进行进料检验,填写进料检验记录表,并进行统计分析。
4.4判定及处理一
4.4.1经检验为合格的物料,通知仓管员进行收货,并办理入库手续,检验员在入库单上进行签字放行。
4.4.2经判定为不合格的物料,检验员通知仓管员不予办理入库手续,并开具不合格单,仓管员予以签字确认。
4.4.3经判定为不合格的物料,申购部门表示可以让步接收,检验员在入库单上进行签字放行,同时开具让步接收单,申购部门签字认可,仓管员予以签字确认。
4.4.4 检验组长须及时将不合格单和让步接收单交部门经理审核。
4.5判定及处理二
4.5.1对于大型设备,以及其他检验员因检验手段无法检验的进料,检验员应通知申购部门相关技术工程人员予以验收。检验员开具验收单,相关技术工程人员予以签字确认。
4.6记录报告
4.6.1进料检验员对材料检验判定后,应填写《进料检验日记录表》。
4.6.2每月由检验组长将《进料检验日记录表》上交部门经理审核,作为统计供应商品质水准的依据。
4.6.3检验记录报告由品质部进行归档保存。
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