监察部在公司总经理的领导下工作,其工作职责如下:
一、负责对公司下属部门的财务收支、内部控制制度及工作流程的审计监督,组织开展内部审计;
二、负责对会计报告中有关财务收支状况、成本费用、税金等项目的真实性、正确性、合规性、合法性进行审计监督;
三、负责审计资产管理情况,核查固定资产、流动资产收支的合理性及资金占用额的真实性;同时对企业资产的安全性和完整性进行审查;
四、协同办公室对公司内部各种违规、违纪,生产、质量和安全方面存在的问题进行调查、审核和处理,发动、鼓励员工检举揭发各种违纪违规行为,并对举报有功的人员严保密;
五、定期与不定期对公司财务状况和经营活动进行审计,审计监督财务计划的执行情况和财务决算;
六、按公司对各部门下达的目标管理年度计划完成情况进行审计;
七、负责公司行政监察工作;对公司有关法律、法规及公司内部管理制度的贯彻落实情况进行监督检查;对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查;对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查;
八、受理并调查对公司内部经营者及各部门人员的举报;纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;
九、负责公司的安全保卫及基础建设工作; 十、完成领导交办的其他工作;
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