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《工程移交生产验收表》

2021-01-11 来源:星星旅游
附表6工程移交生产验收表

表6-1 工程移交生产验收评定工程得分表

序号 1 2 3 4 5 评定工程 基建工程工程质量管理土建局部 基建工程工程质量管理安装局部 基建工程生产运行管理局部 基建安健环管理局部 生产安健环管理局部 总得分 标准分 100 200 100 100 100 扣分 标准得分 权重 15% 25% 35% 10% 15% 得分 检查人 注:总得分85分及以上为合格,保证工程是必须满足项,不满足验收不予通过。

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表6-2 基建工程工程质量管理土建局部验收评分标准表

标准得分:100分 检查得分: 分

日期: 年 月 日 序号 1 1.1 工程过程控制 加强工程设计的管理,施工建设前组织监理、设计、施工等单位对施工图进行会审,根据工程的实际情况,提出合理化建议,消除图纸中的漏项和缺陷。 1、无重大设计变更,无因设计缺陷、施工质量缺陷产生的一1.2 般设计变更和工程联络单。 2、在施工过程中,各种变更手续齐全。 1、建立完善的工程质量管理体系。 2、施工单位各级管理人员符合招投标及合同要求,满足工程质量管理要求。 1.3 3、各参建单位有明确的工程质量方针、质量目标,工程管理制度健全,各级管理人员、操作人员职责明确。 4、将移交验收评定标准的评定工程分解落实到分项工作中,各项工作内容、责任落实到人,检查过程有记录、有整改措施。 按要求编制工程质量保证措施,分部工程须编制施工技术方案1.4 或作业指导书,并严格执行。其中,升压站电气安装调试、风力发电机组的根底绑筋、根底环安装、根底混凝土浇筑、塔筒未编制质量保证措施扣3分; 无技术方案或指导书扣2分; 编制不全或执行不严,每项扣1分。 4 无质量管理体系扣3分,酌情扣分; 无质量方针、目标扣1分; 未按移交验收评定标准进行分解的扣3分;未落实责任人每项扣0.5分; 无检查记录和整改措施每项扣0.5分。 5 检查内容及评分标准 检查内容 未进行图纸会审扣2分; 无会审记录扣2分; 会审记录不全扣0.5~2分。 变更手续差1项扣0.5分; 发生重大设计变更1项扣1分。 4 5 评分标准 标准得分 34 扣分 评定结果 扣分原因及分析 2

序号 检查内容及评分标准 检查内容 安装工程必须有专项施工技术方案或作业指导书。 建筑、安装、吊装施工技术记录齐全、完整,填写真实、准确,无过失,个别修改处应履行手续。 隐蔽工程施工须有监理工程师和甲方质检人员在现场检查,并由监理工程师在检查记录上签字。 1、有完整的工程划分表,明确业主、监理对每个单项的检查方式。 评分标准 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 1.5 1.6 一处不符合要求扣0.5 分。 不符合要求每处扣1分。 4 3 1.7 2、严格执行报检制度,一道工序完毕,必须经监理验收和签字,方可进行下一道工序。 3、对要求旁站的分项工程,监理及业主旁站记录齐全。 1、工程无质量缺陷,施工过程没发生质量事故。 2、对质量缺陷和事故的处理及时,手续齐全,符合国家、行业和公司有关规定。 3、对申报国家、行业质量创优的工程,在施工过程中能够认真落实各项创优要求。 4、工程实体亮点突出。 制定针对?工程建设标准强制性条文?的执行方案和措施,并有详细的检查和执行记录。 建筑工程施工质量和施工工艺 建筑工程施工必须使用有出厂合格证或检验合格的原材料和装置性材料,并按规定进行复试。 结构混凝土、结构性砌体砂浆按规定留有试块,强度必须符合一次不符合要求扣0.5分。 3 有明显质量缺陷1处扣1分; 有质量事故扣3分。 3 1.8 1.9 2 2.1 2.2 发现遗漏1条扣0.5分。 保证工程 保证工程 3 8 4 4 3

序号 设计要求。 3 3.1 房屋及道路施工质量检查 检查内容及评分标准 检查内容 混凝土结构出现一处尺寸、位置偏差、蜂窝、麻面扣1分; 拉结筋、构造柱不符合要求每处扣1分。 外墙面发现一处脱皮、空鼓扣0.5分; 内墙面外表不光滑、不洁净每处扣0.51、外墙面、内墙面、楼地面工艺质量符合施工标准要求。 分; 踢脚线及吊顶不符合要求每处扣0.5分; 楼地面外表不光滑,有明显裂纹,分格缝不平直每处扣0.5分; 外墙色标出现过失扣1分; 静电地板安装不牢扣0.5分。 1、门窗安装牢固,门窗关闭严密、间隙均匀,开关灵活,开启方向正确。 2、附件齐全、安装正确、牢固。 3、电气室应两侧有门,便于人员迅速撤出。 屋面、卫生间、地下室等处防水合格,无渗漏现象。 1、上、下水及消防管道通畅,安装牢固、美观,耐压试验或通球试验合格。管道颜色、介质流向标识正确。 2、管道坡度、保温、防腐等符合标准要求。 3、水泵安装及接线正确、牢固,阀门密封良好,方向正确,4 4 评分标准 标准得分 28 扣分 评定结果 扣分原因及分析 建筑物主体结构的混凝土及砌体强度、几何尺寸、位置、外观质量符合施工标准和图纸要求。 3.2 2、外墙色标复核公司有关要求。 3、静电地板安装牢固、平整。 3.3 一处不符合要求扣0.5分。 4 3.4 发现一处渗漏扣0.5分。 4 3.5 发现一处不合格扣0.5分。 4 4

序号 无滴漏现象。 检查内容及评分标准 检查内容 4、卫生洁具及阀门安装牢固、美观,接头无滴漏现象。 5、电气设备室冬季室温应保持不低于5℃。不宜采用水暖,如采用水暖,那么管道为焊接,不得有丝扣管接头及阀门。 1、室内照明符合标准要求。 2、穿线管口平滑,管子平直、牢固、排列整齐、弯曲半径和连接方式符合要求。 3、室内外照明、动力等缆线连接牢固,排列整齐。 4、配电箱安装整齐、牢固,箱内接线整齐正确,箱盖开启灵活;开关灵活、正确。 5、蓄电池室内照明、通风机等电器均为防爆型,控制开关设评分标准 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 3.6 在室外。室门注明“蓄电池室,严禁烟火〞。 6、主控室应为显色性高的三基色日光灯源,照度符合标准要求,工作场所光源应为冷白光,色温6000K左右。 7、各区域内光源色温应一致,防止混用,影响视觉效果。 8、楼道逃生指示灯具应自带充电电源,时间为60分钟及以上。 9、临时工作照明行灯应安装漏电保护器,进入容器工作需24V及以下行灯。 1、室外场地回填土密实,无塌陷和不均匀沉陷现象。 发现一处不合格扣0.5分。 4 3.7 2、场内道路、检修道路平整无裂缝,坡度适宜,满足使用要求。 一处不符合要求扣0.5分。 4 5

序号 4 4.1 4.2 4.3 5 风力发电机组根底 检查内容及评分标准 检查内容 保证工程 抽查,有蜂窝、露筋现象每处扣0.5分。 抽查,回填土不符合要求和无沉降观测点每发现一处扣1分。 主变压器根底不符合要求扣2分; 其他根底扣0.5分。 混凝土根底强度、位置、几何尺寸、外观、钢筋和地脚螺栓规格等符合设计和标准要求。 根底混凝土外表应光滑,无蜂窝、露筋等缺陷。 1、回填土密实,界面清晰,符合标准要求。 2、沉降观测点完整,并有完善保护。 3、沉降观测记录齐全,偏差满足标准要求。 设备架构根底及电缆沟 1、设备及构架根底强度满足图纸和标准要求。 2、内实外光,外表平整、美观。 3、轴线、标高和外形几何尺寸准确,棱角清楚。 4、预埋件、预留孔洞等位置准确。 1、电缆沟顺直,标高符合要求;沟盖板外表无裂缝、掉角等现象,留有检查盖板;各项技术指标到达设计要求,符合相关标准要求。 评分标准 标准得分 13 5 5 3 8 扣分 评定结果 扣分原因及分析 5.1 4 5.2 2、电缆隧道内照明采用24V及以下电压。 3、人孔盖板及防火墙有明显标志,人孔内有梯子,电缆沟盖板整齐、严密、结实。 4、电缆沟转弯处满足电缆的弯曲半径要求。 一处不符合要求扣0.5分; 4 6 6.1 工程关键节点管理 工程开工前 1、监理、施工单位经过招投标,确定承包单位并签订合同。 不具备开工条件每项扣0.5分。 9 3 6

序号 检查内容及评分标准 检查内容 2、施工图纸满足施工要求。 3、向投资公司工程建设部申请的开工报告得到批准。 升压站受电前 1、站内生产设备安装、调试完成,经地方消防部门、省电力质监站、电网生计部门验收合格。 2、生产准备工作符合公司生产部有关要求。 3、升压站生活等附属设施全部完成,验收合格,无未完成和需整改工程。 第一台风机吊装前 1、风机、吊具、根底、吊装场地和道路等均应具备条件。 不具备条件或不符合要求,每处扣0.5分。 评分标准 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 6.2 3 6.3 2、吊装人员满足吊装要求,已经进行交底。 3、吊装方案、开工报告已经审批。 4、风机根底通过交接验收。 一项不符合要求扣0.5分。 3

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表6-3 基建工程工程质量管理安装局部验收评分标准表

标准得分:200分 检查得分: 分

日期: 年 月 日 检查内容及评分标准 序号 检查内容 评分标准 计分 扣分 扣分原因及分析 评定结果 风机设备局部 1 1.1 风电机组满足电网的根本要求。 1.2 风电机组满足环境温度和海拔高度的要求。 防护等级满足外部环境,沙暴、海洋环境的要求。 设备的监造、过程质量控制 风电机组运抵风电场,检查各主要零部件与合同或有关协议相风力发电机组选型 风电机组满足平均风速、极端风速的要求。 保证工程 存在平均风速或极端风速不能满足要求扣5分。 保证工程 不能满足电网电压、频率、谐波等要求的,每项扣3分。 1.3 1.4 2 2.1 不能满足环境最高温度、最低温度以及海拔高度要求的扣2分。 不能满足沙暴、日晒、盐雾环境的,每项扣2分。 出现叶片、轴承、发电机、齿轮箱、控制18 5 2 2 3 12 5 8

检查内容及评分标准 序号 检查内容 符。 评分标准 系统等主要零部件与合同不符合,每出现一项扣1分。 无交接记录不得分。 塔筒监造及质量控制: 1、监造报告齐全完整,监造内容符合规定,设备质量合格。 2、塔架材质、规格型号、外型尺寸、垂直度、端面平行度等应符合设计要求。 3、塔筒、法兰焊接应经探伤检验,并符合设计要求。 2.2 4、塔内平台、爬梯、盖板、起吊孔符合设计及平安要求。 5、塔筒门密封良好,把手、门锁、通风孔及防风定位销等附件完好。 6、塔筒外表防腐涂层完好,无锈蚀、无损伤、无油渍、无污渍。 7、塔筒外部梯子及扶手等完整牢固。 2.3 3 根底法兰或根底与下段法兰接触面满足技术要求。 设备的安装质量控制 塔筒法兰面接触平整、无缝隙,螺栓按力矩要求紧固到位。 塔筒法兰与风机机舱底部接触平整、无缝隙,螺栓按力矩要求紧固到位。 控制柜、开关柜、变频柜等安装位置合理,螺栓紧固到位。 每出现一项不合格项扣0.5分。 保证工程 5 5 1、2为保证工程 其他项不符合要求,每项扣0.5分。 8 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 9

检查内容及评分标准 序号 检查内容 塔筒内电缆布置合理、美观,紧固到位。 电缆、导电轨连接满足技术要求。 4 4.1 4.2 风电机组性能 风力发电机组各系统、部件运转正常,各项技术参数符合要求〔具有无功调节、低电压穿越、风电场功率控制功能〕。 齿轮箱、液压系统、冷却系统、润滑系统等无渗漏现象,且油品符合要求,油位正常。 每出现1项不符,扣1分。 每一项不符合,扣1分。 叶片、齿轮箱、发电机、轴承、偏航、变桨系统、控制系统、逆变器主要零部件4.3 风机运行良好,无重大故障情况。 240h试运行后出现批量问题〔3台及以上出现同类问题〕,每项扣2分; 其他零部件出现批量问题,每项扣0.5分。 整个风电场平均可利用率小于机组厂家承4.4 风电机组可利用率大于机组厂家承诺值。 诺值扣5分; 单台风机可利用率小于机组厂家承诺值扣3分。 5 控制系统 1、运行功能:保证机组正常运行的一切要求,如启动、停机、偏航、刹车、变桨等。 “2保护功能〞为保证工程 其他每项不符合扣0.5分。 10 10 9 28 7 6 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 10

检查内容及评分标准 序号 检查内容 2、保护功能:超速保护、发电机超温、齿轮箱〔油、轴承〕超温、机组振动、大风停机、电网故障等。 3、记录功能:记录动作过程〔状态〕、故障发生情况〔时间、统计〕、发电量〔日、月、年〕、闪存文件记录〔追忆〕、功率曲线等。 4、显示功能:显示风速、风向、偏航方向、功率、发电量、轴承温度、功率因数、电网电压、输出电流〔三相〕、发电机转速等。 6 SCADA系统 1、实时监控风力发电机组状态、有功功率、无功功率、风速、风向、叶轮转速、发电机转速、功率因数、电网频率、三相电压电流、发电机温度、机舱温度等。 6.1 2、通过该系统实现机组的远程开机、停机、复位、偏航等动作。 3、对监控数据以数据库的形式进行存储,能够准确记录故障记录。 绘图与报表功能:绘制每台机组的功率曲线、风速/风向等图,6.2 6.3 记录发电量、维护时间、故障时间、可利用率、故障统计等,能够实现日报、月报、年报编制。 开放标准通讯协议,满足与公司生产信息系统及电网调度系统 2 每项不符合扣0.2分。 2 每项不符合扣0.2分。 8 4 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 11

检查内容及评分标准 序号 检查内容 交换数据要求。 7 风电机组防雷接地系统 1、叶片防雷系统完整。 2、风机接地系统完整。 3、风机接地电阻满足设计要求。 4、塔筒法兰之间接地可靠。 5、风机主轴旋转面接地碳刷接触面及压力符合要求。 6、各装置接地可靠。 8 备品备件、专用工器具 1、备品备件及专用工器具齐全、无遗失损毁,规格数量符合规定。 2、库房帐物相符,出入库记录齐全。 3、摆放整洁,标识标准。 4、专用工器具定期检验,记录完整。 5、统计分析备品备件消耗规律。 9 10 标识、标牌及照明系统 1、标识、标牌完整、清晰、准确。 2、机舱和塔筒配置照明完好,照明灯具牢固、亮度正常、开关良好。 风机消防及逃生设施 5 每缺1项扣1分。 3 3 每项不符合扣0.5分。 5 5 “3〞为保证工程 其他每项不符合扣1分。 评分标准 每项不符合扣1分。 6 6 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 12

检查内容及评分标准 序号 检查内容 1、按照风机厂家的标准配置,在机舱配有消防设备和逃生设 备。 2、在塔筒底部配有消防设备。 3、塔筒配有防坠落装置。 输变电设备局部 1 设备选型、监造验收、备品管理 设备选型 1、主要设备选型合理,满足当地电网技术要求和安装区域自1.1 然条件要求。 2、电气污秽等级正确,绝缘件爬距正确。 3、断路器遮断容量符合设计要求。电缆、母线等满足短路容量要求。 设备监造和验收 1、对合同规定应监造设备进行现场监造。 2、已监造的设备有监造报告。 1.2 3、监造报告齐全完整,监造内容符合规定,设备质量合格。 4、大型变压器运输三维冲击记录合格。 5、运输、开箱检查有记录,保管有台帐。 应监造设备未监造,扣1分; 进行了设备监造但无正式报告,每项扣0.5分; 监造记录和台帐不符合要求每项扣0.1分; 无大型变压器运输三维冲击记录,扣0.2分; 2 “1、3〞保证工程 主要设备选型或技术参数不符合要求的,不得分; 技术参数不符合要求,每项扣0.5分。 5 2 “1〞保证工程 其它每缺一项扣1分。 评分标准 计分 5 评定结果 扣分 扣分原因及分析 13

检查内容及评分标准 序号 检查内容 评分标准 无运输、开箱检查记录和保管台帐,扣0.5分。 备品备件、专用工器具 1、基建移交生产备品.备件齐全无遗失损毁,规格数量符合合同规定。 1.3 2、库房帐物相符,保管清洁得当,标识明确。 3、现场工器具柜:物品固定位置摆放;编号名称完整齐全;表计校验合格证无过期。 4、有电源接入的工具柜,电气回路完好,标识清晰,柜体明显接地。 2 设备标识要求 设备挂牌标识 1、设备标牌要双重编号。双行为:上行数字编号,下行汉语名称。单行为:汉语名称在前,数字编号在后,中间明显隔离。 2.1 2、设备标牌用白底红字红框。接地刀闸牌用白底黑字黑框。接地刀闸传动杆为黑色。 3、配电柜前后均有设备标识。 4、各段母线两侧有编号牌,各段母线之间分界明显。母线桥在醒目位置有标牌。 不合格工程,每处扣0.1分。 2 5 每个不合格工程扣0.2分。 1 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 14

检查内容及评分标准 序号 检查内容 5、高压设备区域围栏,按相关规定挂牌。 6、各设备间在门外挂设备间名称牌。 7、小车开关本体编号名称与本柜编号名称相符。 8、低压开关柜:各抽屉开关从上向下从左到右顺序编号;各抽屉与插口有对应标识;柜后各一次端子标牌与该抽屉名称对应。 9、各种电气柜有顺序编号。柜内空开、熔断器、切换开关等均有名称编号。 10、线路杆塔牌标明:电压等级、线路名称及编号、杆塔顺序编号。 11、专用钥匙柜:柜体有名称编号;柜内各钥匙按编号顺序整齐挂放;防误闭锁、挂锁、紧急解锁、柜门锁等钥匙分类挂放,标识明显;钥匙编号名称与挂放位置对应无误。 12、电缆牌:材质防腐耐用、尺寸统一、白底黑字宋体;绝缘线栓挂整齐,与电缆一一对应;高度距地面300mm左右。五项内容齐全:编号、型号规格、起点、终点、长度。并联电缆应有顺序编号。 13、电缆沟:在人孔盖板上写明“人孔盖〞标识;在与沟内防火墙对应的位置标识写明“防火墙〞标识。 14、地下事故油池:在池口盖板及其呼吸孔管,做明显标识。 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 15

检查内容及评分标准 序号 检查内容 15、蓄电池室门:用红漆书写“蓄电池室〞,“严禁烟火〞。 设备颜色标识 各电压等级电气设备均有明确相色漆标识,并符合以下要求: 1、交流颜色:三相交流母线,A相--黄色,B相--绿色,C相--红色。N线为淡蓝色;PE线为绿/黄双色。 2、直流颜色:正极--赭色,负极--蓝色。 3、主变中性点引线为淡蓝色〔主变中性点引线为铝绞线时,不涂淡蓝色〕。接地线扁铁为绿/黄双色。 4、水平布置较长的接地扁铁可分段涂绿/黄双色,位置要易于2.2 观察识别。 5、升压站各竖立布置接地扁铁的绿/黄双色漆,应高度一致,整齐统一。 6、母线在以下各处不应刷相色漆: 母线的螺栓连接及支持连接处、母线与电器的连接处以及距所有连接处10mm以内的地方。 供携带式接地线连接用的接触面上,不刷漆局部的长度应为母线的宽度或直径,且不应小于50mm,并在其两端涂以宽度为10mm的黑色标志带。 7、消防及稳压泵水泵-红色62 R03。 2.3 保护压板颜色标识 不合格工程及部位,每处扣0.1分。 1 不合格工程及部位,每处扣0.1分。 2 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 16

检查内容及评分标准 序号 检查内容 1、红色:保护跳、合闸出口压板及与失灵回路相关压板。 2、黄色:功能压板。 3、浅驼色:其他压板及压板底座。 4、标签要双重编号,应设置在压板下方。双行为:上行数字编号,下行汉语名称。单行为:汉语名称在前,数字编号在后,中间明显隔离。 5、备用压板:标签注明“备用〞。应取下压板,保存压板柱〔对于难于取下的压板形式,可不取下。〕。 3 风机变压器安装运行 1、变压器容量与风机容量匹配。 2、分接头选择合理,与主变分接头电压匹配,运行电压在合格范围内。 3、设备名称编号清晰;相色标识清晰:各箱门严密完整,满足室外IP防护要求,门锁完好。电缆室清洁、无积水。 4、安装水平度符合要求;与根底固定牢固;明显接地不少于2点。 5、油位、油色正常,本体清洁无漏油。油号适于本地区温度范围。 6、瓦斯继电器、温度表、释压阀、二次线等附件完好正常。 7、运行状况良好,声音温度无异常。一次接线牢固,导体截“1、4、19〞保证工程 主要技术参数不符合要求的,每处扣1分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 8 8 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 17

检查内容及评分标准 序号 检查内容 面积满足要求,无异常发热。铜铝导体连接点需采取过渡措施。 8、箱内裸导体空气绝缘净距要求:690V侧大于60mm,35kV侧大于450mm,不满足上述空气绝缘净距需采取绝缘加强措施。绝缘子爬距满足污秽等级及海拔修正。 9、跌落保险:相间距不小于500mm并满足海拔高度修正。熔断器芯定值符合保护计算要求。安装角度合格、牢固。 10、门型架构:牢固无倾斜;避雷器、钢横梁两点接地良好。避雷器引线:铜引线不小于25mm2,铝引线不小于35mm2。铝引线不得直埋地下;铜铝连接必须做好过渡措施。 11、风机变接地网与风机接地网2点连接。风机变本体2点明显接地;接地扁铁不少于100mm2;接地扁铁焊接搭接长度为宽度的2倍,至少3面满焊,焊口两侧100mm范围刷漆防腐。地埋扁铁厚度不小于4mm。 12、盐碱腐蚀地区接地网,需加大扁铁截面积或设置接地网阴极保护措施。 13、所有杆塔金属件、连接件及接地扁铁材料均为热浸镀锌防腐。 14、变压器钢围栏牢固,高度>1.7m,与带电设备水平距离≧2.4m;钢围栏不同地点两点接地,门与框接地线跨接良好。无评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 18

检查内容及评分标准 序号 检查内容 锈蚀。 15、凡离地面或楼面高lm以上的高架平台,应设置栏杆。 16、风机变区域35kV架空线裸导体对地距离:围栏内大于2.9m,围栏外大于4m。 17、室外电缆护管:地上高度2m、地下埋深0.2m;管口封堵防止进水冻伤电缆。多根金属电缆管在两端连通接地。 18、地埋电缆:过路需穿管保护;单芯电缆穿管需有防磁措施;直埋电缆需有钢铠并铺沙盖砖保护;寒冷地区需采取防冻措施。 19、电缆护层接地:三芯电缆两端的钢铠接地线与各相铜屏蔽接地线分别引出再接地。单芯电缆钢铠接地线与铜屏蔽接地线在一端分别引出接地,另一端接地线引出悬空。护层接地引线必须固定,防止风吹断裂。 20、与架空线连接的电缆必须留有涨差余度,防止冬季冷缩拉断。 〔说明:对于安装在箱变内的690/380V自用变列入本工程考核。〕 4 4.1 集电线路安装运行:〔4.1和4.2不重复计分〕 架空集电线路 1、线路杆塔:牢固无倾斜;螺栓紧固;热浸镀锌件无损伤变 “4〞保证工程 主要技术参数、工程不符合要求的,每处6 6 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 19

检查内容及评分标准 序号 检查内容 形;钢塔各接地线连接牢固;杆塔编号标牌及相色标识齐全。 2、杆塔拉线:各拉线受力均匀,满足与架空线绝缘距离。拉线绝缘子距地面高度大于2.5m,或采取其他平安措施。跨越道路的拉线对通车路面边缘垂直距离≮5m。 3、架空线弧垂合格;必要时导线加装隔离棒,悬垂绝缘子增加斜撑。 4、35kV架空裸导线最低点与路面最小垂直距离>7m,并设置警告标识牌。 5、架空线路与风机变支线连接:分支钢芯铝绞线截面不宜小于70mm2;在山地风场为防止风摆至金属疲劳折断,应将分支线截面增至90mm2,且钢芯增至7根。 6、避雷线:与各杆塔连接牢固;与升压站接地网连接;对耐张金具需有跨接线;如仅接至升压站外杆塔,那么从站内主地网引出2根接地线与站外杆塔连接。 7、架空线路减震锤完整、无位移。 〔说明:对于10kV架空线按此工程考核,对于110kV、220kV架空线参照此工程考核。〕 电缆集电线路: 4.2 1、直接地埋电缆:应带钢铠,电缆四周铺沙不少于100mm,上面加盖混凝土盖板或砖块保护。电缆外表距地面不小于“13〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 6 评分标准 扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 20

检查内容及评分标准 序号 检查内容 0.7m,穿越农田或在车道下敷设时不应小于1m。穿越道路需穿管保护。 2、电缆防冻措施;电缆应埋于冻土层以下,条件受限时应将电缆四周的沙层由100mm增加至≮200mm。电缆敷设应有适当的弯曲度。 3、电缆护层铜编织接地线应明显易于检查。电缆截面120mm2及以下,接地线截面≮16 mm2。电缆截面150mm2及以上,接地线截面≮25 mm2。 4、电缆护层铜编织接地线,必须良好固定,防止被风吹断。 5、单芯电缆的金属护层,其最大感应电压不宜大于50V,否那么应加装电缆护层保护器。110kV及以上单芯电缆,必须加装护层保护器。且电缆两端的保护器盒之间,接地回路必须连通。 6、不需加装护层保护器的单芯短电缆:电缆护层接地线一侧接地,另一侧护层接地线引出、绝缘、悬空并绑牢。 7、钢铠护层与铜屏蔽护层的接地线要分别引出,然后合并接地。 8、电缆护层接地线在穿过零序电流互感器后,护层接地线应对地绝缘并回穿过零序电流互感器后接地。电缆护层接地线在互感器以下时,接地线应直接接地,不得再穿过零序电流互感评分标准 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 21

检查内容及评分标准 序号 检查内容 器。 9、电缆弯曲半径满足规定要求。电缆两端应留有制作1个以上电缆头的长度余量。户外电缆不得裸露在地面上。 10、三相四线制系统中应采用四芯电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套做中性线。 11、电缆从沟道引至电杆、设备、墙外外表及屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下局部安装电缆管或槽盒。 12、电缆护管两端管口封堵:应将电缆周围用非燃性纤维堵塞严密,再填塞密封胶泥,密封胶泥填塞深度不小于管子内径,且不小于40mm。 13、电缆桩:直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆中间接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。 14、电缆终端头及中间接头:按照厂家技术要求制作,投运前各项试验合格,试验报告完整;运行温度正常。 15、 5 5.1 禁止将户内电缆头用于户外。 “1、〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,10 4 〔说明:对于其他部位电缆,亦按此相关条款考核。〕 升压站配电设备安装运行 设备接地 1、升压站接地网电阻满足设计要求;应小于0.5Ω;带电前已评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 22

检查内容及评分标准 序号 检查内容 完成主接地网电阻测试合格,有正式报告。〔测试前需拆开架空避雷线及通往站外电缆的护层接地线的连接点。〕 2、架空避雷线:与站内主接地网连接,引下线应紧靠杆身并每隔一段距离与杆身固定。如避雷线未接入站内主接地网,那么从主接地网用地埋扁铁引出与站外有避雷线杆塔2点连接。 3、避雷线与站内钢门架应通过绝缘子连接,或在耐张金具前用跨接线与钢门架连接;钢门架两端接地。 4、光纤避雷线在盘绕点以前,用接地线连接接地。 5、钢结构门形架的所有钢管柱子均要接地。装有避雷针的金属筒体其厚度不小于4mm时可做避雷针引下线。 6、站内各主要电气设备均不少于两点分别接地;各接地扁铁在地面以上有明显螺栓连接断开点。螺栓连接点的扁铁结合面严密平整。螺栓不小于Φ12mm,不少于2个螺栓;平垫、弹簧垫齐全。 7、设备接地扁铁需有明显的绿/黄双色漆标识,高度一致、整齐划一。 8、地埋热浸镀锌接地扁铁厚度不得小于4mm;垂直接地体不得使用非热浸镀锌的螺纹钢等。在地下禁止采用裸铝导体作为接地体或接地线。 9、主接地网应与建筑物根底钢筋、建筑物防雷接地网、深井评分标准 每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 23

检查内容及评分标准 序号 检查内容 泵水管等自然接地体相连。主接地网不得与本风场系统以外的其他接地网连接。 10、避雷针应编号,在其附近装设集中接地装置并与接地网2点连接。 11、装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线及监控线路等,必须采取相应防护措施。 12、建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。彩钢板屋顶必须多点接地。 13、升压站金属围栏及电气设备金属围栏:不少于2点接地,每隔30m增加1个接地点。金属门轴装设接地跨接线。 14、机构箱、端子箱、照明箱等金属外壳应明显接地。 15、在腐蚀性土壤,应对接地网采取阴极保护等防腐措施。 升压站母线 1、双母线编号、名称、电压等级标识明确;母线相色标识明显。 5.2 2、架空钢芯铝绞线,需有伸缩余量,弧垂不过大。 3、线路高频阻波器需有防风摆措施:采用两个绝缘子V形悬垂串或用钢绳经绝缘子与地面固定。 4、铝管母线:需按设计要求装设伸缩节。管母顺直,无明显弯曲变形。 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 1 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 24

检查内容及评分标准 序号 检查内容 5、支撑绝缘子及悬垂绝缘子串完整、无破裂损伤。 6、架空线与构筑物及地面的最小距离:110kV为4m,220kV为5m。 7、带电设备安装顺畅,无异常尖端放电情况。 升压站断路器 1、技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、双重编号正确;相色标识明显;合闸、分闸显示明确。 3、一次接线端子连接牢固、无过热;绝缘外套清洁、完整无破5.3 损。 4、就地箱内各切换开关、按钮等元件,双重编号清晰正确。 5、SF6或SF6+CF4压力正常,储能机构工作正常。 6、就地手动跳闸机械按钮标识明确。 7、断路器支架牢固,接地良好。水泥柱脚底面应高出地面不小于l00mm。 升压站隔离开关及接地刀闸 1、技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 5.4 2、瓷绝缘子清洁完好无破损,传动架构正常。 3、隔离开关双重编号正确,标牌白底红字;相色标识明显。 4、接地刀闸双重编号正确,标牌白底黑字;传动杆涂黑色漆。 “1〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行1 “1、5〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 2 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 25

检查内容及评分标准 序号 检查内容 5、隔离开关与接地刀闸就地机械闭锁完好。 6、隔离开关与接地刀闸就地操作把手防误挂锁良好。 7、剪刀式隔离开关闭锁行程正确,自重平衡弹簧良好。 8、电动机构箱门关闭严密。电动机三相动力电源开关断开,仅在操作时合上。 避雷器、互感器、耦合电容器、阻波器 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、避雷器、电压互感器、电流互感器、耦合电容器:瓷套清洁完好、双重编号正确、相色标识明显。运行中无异常过热及5.5 异音。 3、避雷器的计数器及泄漏电流显示正常,均压环完好。 4、电压互感器底座油箱油位正常,电容器无渗漏油,电压指示正常。 5、电流互感器油位正常,无渗漏油,电流指示正常。 6、耦合电容器无渗漏油,信号正常。 7、阻波器悬挂牢固,接线牢固,工作正常。 6 GIS设备〔本项与5.2~5.5不重复计分〕 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 “1、7〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,9 9 “1〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分。 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分。 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 2 评分标准 及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 26

检查内容及评分标准 序号 检查内容 2、电压互感器与避雷器同相配置。 3、各元件双重编号正确;电压等级及相色标识明显。 4、运行中无局部放电等异常声音,各部位温度正常。 5、盆式绝缘子:气体隔室为红色、连通气室为其他色。 6、各气室平安门排气口朝向人员不经常经过区域。 7、各气室SF6压力表指示正常;报警、闭锁压力设定合格。 8、就地控制箱:各元件双重编号正确;合分位置、切换位置等标识明确。各孔洞封堵合格。 9、外壳短路板配置合理;各部位接地良好。 10、断路器、隔离开关、接地刀闸、弹簧储能,位置显示器明显。 11、外置式电流互感器外壳防护合格。 12、室内GIS通风机工作正常,排风口距地面<300mm。 13、GIS各气室定期检测气体湿度合格,有检测报告。 14、GIS室配置带报警装置的氧量仪和SF6浓度仪。空气含氧量降至18%报警,空气含六氟化硫到达1000µL/L〔6g/m3〕时报警。 15、瓷套管与引线连接牢固,空气绝缘净距合格。 16、室外GIS的各就地箱及表计等元件,IP防护等级符合要求。 评分标准 每处扣0.5分。 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分。 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 27

检查内容及评分标准 序号 检查内容 7 主变压器及站用变 主变压器 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、各项试验数据合格;运输冲击记录合格;试验报告齐全。 3、双重编号正确、相色标识明显。 4、铁芯及夹件绝缘合格;运行中接地电流测试值合格。消谐绕组引线及避雷器接地线良好。 5、主油枕及有载调压油枕:油位、油色正常,与温度曲线相符。油样定期检验、数据合格。 7.1 6、有载调压装置:远方、就地动作正常;滤油机投入自动,时间设定正确,转向正确。就地箱内,调分头手摇把备用良好。 7、呼吸器:硅胶颜色正常,玻璃杯无损伤,过滤油杯油位油色正常。 8、取气盒:满油位,连通油管顺畅,清洁无漏油,阀门盖子完好。 9、两个瓦斯继电器:两端阀门翻开,满油位,防雨盖严密,二次线孔密封良好。轻瓦斯投信号、重瓦斯投跳闸。油流速试验合格。 “1、4、9〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分。 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分。 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 5 评分标准 计分 10 评定结果 扣分 扣分原因及分析 28

检查内容及评分标准 序号 检查内容 10、释压阀:无渗漏,二次线孔密封良好。应投信号。如调度有明确规定,可投跳闸。 11、压力突变继电器:无渗漏,应投跳闸。 12、冷却器:顺序编号明确,上下阀门翻开到位,风扇转向正确,自动启停温度设置正确。对强油循环冷却方式:油流方向正确,油流保护投跳闸,冷却器全停保护投跳闸,双电源切换投自动。 13、 本体底座各处与根底固定牢固;在不同方向不少于2点接地。 14、中性点接地刀闸的分合状态,符合调度方式。击穿间隙圆头、水平布置,间隙尺寸校正符合设计及调度要求值。 15、35KV中性点经电阻接地的单芯电缆:电缆管为非磁性材料。单芯电缆护层一侧接地,另一侧悬空。室外电阻柜满足IP防护要求,电阻值及容量符合设计值。 16、中性点至接地刀闸的引线:对高压套管绝缘净距:220kV≮1.8m;110kV≮0.9m。对地净距:220kV≮0.8m;110kV≮0.5m。 17、防火墙高于变压器油枕,墙体牢固无裂纹、无变形。 小于125MVA变压器,在就地配置移动式灭火器。 18、特殊消防:125MVA及以上容量变压器设置水喷淋或气评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 29

检查内容及评分标准 序号 检查内容 体、泡沫等消防装置,投运良好。消防装置的金属部位及支架需可靠接地。 19、温度计:两侧上层油温表误差在2℃内,绕组温度计正常,远传温度值与就地值对应。报警温度值设置正确。 20、瓷套管清洁、完整无破损;油位、油色正常。架空线弧垂适宜。低压侧管母或铜排固定牢固,铜排水平布置,管母屏蔽线接地。 21、集油池:石子粒径50~80mm;石子厚度≮250mm;石子下有40×40mm孔径格栅网,格栅网距地面≮100mm。出油口有网篦子。出油管口径≮150mm。 22、总事故贮油池容量应按最大一台变压器的油量确定。每月检查一次,定期排水、清理污泥。井盖完好高于地面100mm以上;通风管完好。 室内的站用干式变压器 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 7.2 2、各项试验数据合格;试验报告齐全。运行正常无异音。 3、双重编号正确、相色标识明显。 4、铁芯及夹件绝缘合格,有带电前测试记录,一点接地良好。 “1、4〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求2 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 30

检查内容及评分标准 序号 检查内容 5、温控器显示正常;温度报警值、风扇自动启停值设定合格;温控器、照明、风扇等附件电源未直接连接在母线上。 6、箱壳及干式变固定及接地完好;中性点直接接地;CT固定、位置正确。 7、箱壳防护IP等级符合要求,通风散热良好。 8、上下压接线端子紧固,绝缘净距合格:35KV≮360mm,10KV≮125mm,380V≮20mm。 9、分接头设定合理,电压正常。 10、上下压电缆、测温等导线固定良好;各电缆孔洞封堵良好。 8 中、低压配电装置 各电气室 1、门窗密闭性、采光性良好;靠变压器侧不应开门窗。防止蓄电池被阳光直晒。通风设施正常。 2、各室门标牌写明本室名称。 8.1 3、电气设备室不宜采用水暖;如采用水暖,那么管道为焊接,不得有丝扣管接头及阀门。冬季室温应保持在不低于5℃。 4、上人屋面应设置净高大于1.05m的女儿墙或栏杆。 5、独立充油变压器室,与其他室隔开,设置通风孔及排风 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 2 10 评分标准 的,每个工程及部位扣0.1分。 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 31

检查内容及评分标准 序号 检查内容 扇。变压器下设置集油池,石子下油池容量满足变压器全部油量。 6、室内照明充足,工作照明、事故照明正常,各处应急照明正常。 7、保护及通讯室与主控室隔开,与上下压配电室隔开。 8、电气室应两侧有门,便于人员迅速撤出。 中压配电装置 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、各项试验数据合格;试验报告齐全。 3、各段及柜体前后双重编号正确、柜内相色标识明显。 4、手车开关编号与本柜编号相符。 8.2 5、开关柜具备五防功能。IP防护等级满足设计要求。 6、室内柜裸导体空气绝缘净距:12kV系统≥125mm。40.5kV系统≥300mm。爬电比距:瓷质绝缘≥18mm/kV。有机绝缘≥20mm/kV。 7、大负荷运行时,柜体无异常电磁振动;无异常过热情况。 8、柜内绝缘套管屏蔽网接线良好,运行中无局部放电异音。 9、母线电压表可分别切换各线电压、相电压显示。 10、手车开关各梅花触头与静触头接触深度及中心对正,误差“1〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分;一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 5 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 32

检查内容及评分标准 序号 检查内容 合格。 11、消谐、消弧、小电流接地选线装置、各保护装置工作正常。 12、中性点经电阻接地方式:零序保护投跳闸;配零序后备跳闸保护。 13、零序CT固定良好,电缆护层接地线敷设正确。 14、电力电缆在柜底与槽钢固定良好;单芯电缆固定采取防磁措施。 15、柜内及柜底各孔洞防火封堵严密。柜底根底槽钢防腐刷漆无锈蚀。 16、柜体及柜内接地铜排与接地网连接良好。 17、柜门严密,插销良好;外壳各处螺栓齐全牢固。 18、各电缆牌标准整齐,5项内容齐全准确。 19、柜内小母线敷设标准,接线整齐,标识清晰、绝缘合格。 20、母线电压互感器及消弧装置的熔断器定值正确。 低压配电装置 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规8.3 定。 2、各项试验数据合格;试验报告齐全。 3、柜内各元件固定牢固,空气绝缘净距≮20mm。 “1〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 3 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 33

检查内容及评分标准 序号 检查内容 4、母线段及柜体前后双重编号正确、柜内相色及地、零线标识明显。 5、各柜及抽屉开关顺序编号,抽屉与插口编号对应。 6、柜后各出线端子编号与抽屉开关编号一致。 7、柜内各空开、熔断器等元件双重编号齐全。 8、电压互感器熔断器数值正确;母线电压正常。 9、母线电源进线断路器为抽屉开关;如为固定开关,那么配置刀闸 10、工作电源开关与备用电源开关应防止在同一柜内,两开关之间应有闭锁,防止并列倒换。各电源核相正确。 11、双投刀闸切换到位;刀闸及操作把手两侧均注明双重编号。 12、柜内及柜底各孔洞防火封堵严密。柜底根底槽钢防腐刷漆无锈蚀。 13、柜内N线及PE线母排接线良好,标志清晰。 14、柜门严密,插销良好;外壳各处螺栓齐全牢固。 15、各电缆牌标准整齐,5项内容齐全准确。 16、柜体与根底槽钢连接牢固,槽钢两端接地。 17、各照明箱、检修箱、控制箱等:双重编号齐全,箱体接地,箱门接地跨接线良好;电缆管封堵完好;各空开编号齐评分标准 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 34

检查内容及评分标准 序号 检查内容 全。 18、各照明箱、检修箱、控制箱、插座箱需配置二级漏电保护器:总电源开关150mA,分路空开50mA。 19、指针式表计需在额定值画短红线。 20、各级、各负荷的熔断器,选型、定值、级差配合正确。 9 无功补偿装置 无功自动补偿装置 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、各项试验数据合格,调试运行良好。 3、柜体前后双重编号正确、柜内相色标识明显。 4、SVG室门窗严密,进风口滤网良好清洁无堵塞。照明良9.1 好。 5、SVG柜门关闭,进风滤网良好清洁无堵塞,冷却通风良好。 6、SVG柜内三相避雷器接地良好,如在运行中不接地,需有厂家说明。 7、35/10kV充油变压器安装运行良好,符合变压器运行条件规定。变压器10kV侧中性点接地方式符合设计及厂家规定。 8、SVC磁控电抗器在带电前及运行中需按厂家规定投自动位“1〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 3 9 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 35

检查内容及评分标准 序号 检查内容 置,以确保保护装置投入,防止在手动控制位置时保护不能投入。 电容器、电抗器组 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、各项试验数据合格,调试运行良好。 3、围栏前后双重编号正确、。围栏符合规定要求。 4、电容器连接母排及导线绝缘距离符合规定,导体相色标识明显。 5、接线良好,温度正常。支持绝缘子清洁完好无破损及爬9.2 电。 6、电容器本体无渗漏油,无鼓胀现象,接线牢固无过热。 7、电容器组钢支架牢固、无锈蚀;钢支架绝缘子清洁无破损、放电现象。 8、对于内装熔断器的电容器组,应监视其运行电流三相平衡。 9、对于外装熔断器的电容器组,三相熔断器监视器显示正常。 10、充油式放电线圈:清洁无渗漏油,接线及接地良好,无异音。 “1〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 3 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 36

检查内容及评分标准 序号 检查内容 11、中性点接地刀闸在围栏外,便于操作;在运行中断开并上锁。 12、室外及室内设备,裸导体空气绝缘净距符合相关各自标准。 13、充油设备油位计及避雷器监视器等指示性仪表便于巡检观察。 电抗器 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、双重编号正确、相色标识明显。 9.3 3、SVC充油式阀控电抗器等,符合变压器运行条件及相关规定。 4、手动调节分接头的电抗器,参照变压器有载分接头检查。 5、与电容器组串联的消谐干式电抗器,接线良好,温度及噪音正常。支持绝缘子清洁完好无破损及爬电。 6、围栏符合规定要求;导线绝缘距离符合规定要求。 10 电缆沟桥架槽盒及竖井 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、沟道内清洁无杂物、无积水;严禁将电缆沟和电缆隧道作 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣5 5 “1〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 3 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 37

检查内容及评分标准 序号 检查内容 为地面冲洗水和其他水的排水通路。 3、电缆隧道内照明采用24V平安电压。 4、人孔盖板及防火墙有明显标志;人孔内有梯子。电缆沟盖板整齐、严密、结实。 5、沟道进出建筑物处、每隔60m处,沟道内设防火墙。防火墙电缆孔洞用防火泥或防火包封堵,两侧电缆各2m刷防火涂料。 6、主沟道至设备的小沟,可砌防火墙或用防火包封堵。 7、接入电缆沟的电缆管口用防火泥封堵。 8、沟道内电缆按高压、低压、控制、弱电分层敷设,防止交叉。 9、主变及其他充油设备区域内,沟道盖板做防火密封。 10、水平敷设电缆在转弯处两端绑扎;竖井电缆每隔1.5m绑扎。 11、电缆竖井在穿越楼板处以及间隔每7m处设置防火封堵。 12、金属电缆槽盒、竖井以及沟道内金属桥架应全长连通并两端接地,桥架每隔30m应将上下各层连通并接地。金属构件及焊接处防腐处理,无锈蚀。热镀锌槽盒连接处不少于2个防松螺栓可不做跨接线。 13、动力电缆中间接头应使用接头盒包裹,在地面设置明显标评分标准 0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 38

检查内容及评分标准 序号 检查内容 识。 14、防火墙底部留有泄水孔,积水应自行排出或流至渗水井;必要时设置集水坑和排水泵。 15、电缆沟转弯处满足各类电缆的弯曲半径要求。 11 柴油发电机组 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、燃油、冷却水、润滑油、蓄电池等正常,各零部件维护保养良好,具备随时启动条件。 3、柴油发电机组应在独立室内,室内清洁无杂物,配置灭火器。 4、柴油发电机室:大门有明确标识,通风设施完备,防爆灯 具良好。 5、轮式机组及固定式机组,应有车辆固定措施,防止运行中移位。 6、机组本体接地线与接地网连接完好。 7、机组转向标识、相色标识明显。 8、转动部件防护合格。 9、电缆敷设及防火封堵符合标准要求。 10、柴油发电机出口开关与低压段母线电源开关禁止并列运“1、10〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 2 2 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 39

检查内容及评分标准 序号 检查内容 行,就地有明显警示说明。 11、金属屋顶必须有合格的防雷接地。 12 保护及自动装置、直流系统、监控、通讯、计量 保护及自动装置 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、各项试验数据合格,调试运行良好。 3、柜体前后双重编号及顺序编号正确。防静电地板牢固。 4、柜内各元件固定牢固,裸导体空气绝缘净距≮20mm。 5、各柜体与根底槽钢可靠固定,相邻柜体连接固定,接地良好。 12.1 6、柜内装置零电位母排与柜体绝缘;与屏蔽网连接的绝缘导线截面积及连接螺栓合格。 7、厂家有专门规定的,柜体对地绝缘的,柜体可接入屏蔽网。 8、屏蔽网铜排敷设、安装及接地点,符合标准要求。 9、保护室、通讯室与主控隔离。保护室不应与配电室合用一室。 10、控制室等电子设备间及其电缆夹层内,严禁汽水及油管道穿越。 “1、7〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 6 17 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 40

检查内容及评分标准 序号 检查内容 11、保护及自动装置等投运正常,相关软压板及硬压板投退位置对应正确,整定值符合保护定值单规定。上下级保护配合无误。 12、保护压板颜色符合本“标准〞2.3条相关规定,备用压板应取下。 13、保护装置缺陷消除及时,动作正确率到达98%以上。 14、不能以延时后备保护代替主保护投运设备及长期运行。禁止设备无主保护进行充电投运及长期运行。 15、主变压力释放阀应投信号,如投入跳闸需有书面依据。主变压力突变继电器应投跳闸。有载调压重瓦斯投跳闸,轻瓦斯不需投信号。 16、220KV及以上电压等级线路,应配置双重保护或按电网要求配置。 17、35KV集电线路重合闸应退出。 直流系统及蓄电池组 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规12.2 定。 2、各项试验数据合格,调试运行良好。 3、直流系统中环路电源开环点正确并挂牌明确;开环点开关上下口电压极性核对正确。 “1、4〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分。 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分。 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行4 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 41

检查内容及评分标准 序号 检查内容 4、蓄电池室:室内照明、通风机等电器均为防爆型,控制开关设在室外。室门注明“蓄电池室,严禁烟火〞。 5、蓄电池防震架与地面或柜子可靠固定,间隙适宜,接地良好。 6、蓄电池组名称编号正确,单个电池顺序编号正确。 7、直流系统中,禁止空开负荷侧配置熔断器。 8、蓄电池出口熔断器按1小时放电率电流配置,选型正确。 9、300A/H及以下容量,不必设置专用蓄电池室。 10、直流母线电压在正常范围,正负极无接地、绝缘值合格。 11、蓄电池本体清洁无漏液,浮充电流在正常范围内〔0.1A左右〕。 12、蓄电池每月单个电池电压测试合格,台帐记录清晰。 生产监控系统 1、系统各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 12.3 2、各项试验数据合格,调试运行良好。 3、监控系统工作工作正常,画面正常,监控数据显示正常;对异常情况处理及时。 4、无功补偿装置等各相关数据进入监控画面显示。 5、风机变压器各相关数据进入监控画面显示。 生产监控系统1、平安防护监控系统1保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求4 评分标准 及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 42

检查内容及评分标准 序号 检查内容 6、各屏柜内装置0电位接地母排与屏柜绝缘,单独接入等电位接地网。 7、屏柜内各装置安放稳定,线路整齐,标识明确。 8、不停电电源UPS系统工作正常,后备交流电源备用正常。 平安防护监控系统 1、系统各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、系统调试运行良好。 3、监控探头安装牢固,动作灵活、可靠、无异音。监视范围无死角。 4、监控探头金属杆安装牢固,接地良好。 5、防攀爬报警电击网络安装牢固、无断线等异常情况,运行正常。 6、防攀爬红外线报警系统工作正常。 7、电动大门开关灵活,运行正常。 8、安防系统所有室外控制箱等设备完整良好,IP防护等级满足要求。 通讯系统 12.4 1、系统各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 “1〞保证工程 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 4 评分标准 的,每个工程及部位扣0.1分。 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 43

检查内容及评分标准 序号 检查内容 2、各设备试验数据合格,调试运行良好。 3、调度 通讯正常、顺畅;有后备联系手段,保证与调度联系畅通。 4、风场内部工作 及市话正常、顺畅。 5、风机区域工作人员能随时保持与控制室联系,无失联区域。 6、对讲机配置数量满足生产需要;保护室等重要电子设备间有明确禁止使用无线通讯设备的警示。 7、通讯屏柜固定良好,屏柜内各装置安放稳定,线路整齐,标识明确。 8、防雷、平安、工作接地均接入站内接地网,各项条件符合要求。 9、独立通讯室内清洁无杂物;电缆沟道桥架符合要求。 10、通讯专用48V电源系统屏柜及蓄电池组安装稳固,浮充电流正常。 11、各级开关〔熔断器〕容量配置正确,级差3~4级,防止越级跳闸。 12、48V系统正极接地运行,正负极电压正常,无异常接地短路跳闸。 12.5 计量 “1〞保证工程 1 评分标准 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 44

检查内容及评分标准 序号 检查内容 1、装置各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、关口计量表计经电网校验合格,铅封良好,运行正常。 3、关口计量表计接入计量专用CT、PT绕组,CT、PT电缆截面积满足设计及标准要求,确保计量精度。电网侧与我方计量数量相符无差异。 4、各类表计校验合格,满足使用精度要求。 5、备用10KV电源室外计量箱IP防护满足使用要求,表计工作正常。 6、风场各设备的电流、电压、有功、无功、SF6密度等表计工作正常。指针式表计的表针无卡涩、无抖动、无异音、无异常发热等。 7、避雷器的放电计数及漏电流指示仪:计数器走字累加正常,漏电流指示0.5mA左右。指示仪固定牢固、严密不漏水、接地良好。 8、变压器温度表:2块上层油温表互差小于2℃,绕组温度表高于油温表的数值范围正常;远传至主控数值一致。 9、直流系统表计:各类表计工作正常,电流表的分流器接触良好无过热。 10、便携式万用表、兆欧表、测温仪、钳形电流表等 评分标准 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 45

检查内容及评分标准 序号 检查内容 13 照明系统 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、工作照明、事故照明系统及灯具运行良好,投运及切换试验正常。 3、电缆沟道照明为24V,灯具及照明变压器安装牢固、使用正常。 4、避雷针安装灯具应符合相关规定;屋顶灯具金属外壳与避雷网连接。 5、路灯杆、监控摄像头杆、旗杆等金属杆应接地良好。灯具距地面小于2.4m时,灯具裸露导体必须接地或使用36V及以下平安电压。 6、主控应为显色性高的三原色日光灯源;各处照度符合设计及标准要求。各处应急灯具在工作电源断电后自投正常。 7、工作场所光源应为色温6000K左右冷白光;宿舍区可选为暖色光源。 8、各区域光源色温应一致,防止混用,影响视觉效果。 9、楼道逃生指示灯具应为自带充电电源,时间为60分钟及以上。 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 2 2 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析 46

检查内容及评分标准 序号 检查内容 10、临时工作照明行灯应安装漏电保护器,进入容器工作需24V行灯。 14 水泵房等附属设备 1、各项技术指标到达设计要求,符合相关标准及合同的规定。 2、各项试验数据合格,调试运行良好。 3、电源盘、控制箱、水泵等设备双重编号及顺序编号正确。 4、柜内各元件固定牢固,裸导体空气绝缘净距≮20mm,防火封堵完善。 5、各盘柜水泵等设备与根底槽钢可靠固定,接地良好,黄/绿 标识明显。 6、电动机内零线连接完好。 7、泵房等处行车,轨道梁必须2点接地。 8、变频器、双电源切换等装置运行正常。双电源核相正确。 9、平台步道、升降口、吊装孔、闸门井和坑池边等有坠落危险处,应设栏干或盖板。 10、机械设备应采取防机械伤害措施,所有外露局部的机械转动部件应设防护罩。 主要技术参数及主要部位不符合要求的,每处扣0.5分; 存在重大缺陷及隐患未消除的,每处扣0.5分; 一般性缺陷暂时未消除但不影响设备运行及出力的、对已整改但未到达标准要求的,每个工程及部位扣0.1分。 2 2 评分标准 计分 评定结果 扣分 扣分原因及分析

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表6-4 基建工程生产运行管理局部验收评分标准表

标准得分:100分 检查得分: 分

日期: 年 月 日 序号 1 考核内容及标准 考核指标 生产准备工作质量和节点标准 新建工程在工程公司成立后一个月内,扩建工程在工程准备开工前一个月,必须启动生产准备工作。 1.1 1、成立生产准备领导小组,并建立相应工作制度。 2、制定生产准备实施方案〔含生产准备人员参与设备调试工作方案〕。 在设备安装前,必须具备: 1.2 1、主要生产人员到岗到位。 2、各专业相关人员培训结束并考试合格。 3、生产人员参与设备安装调试工作方案齐备。 升压站带电前一个月,必须到达以下条件: 1、完成升压站生产规程、升压站电气一次/二次/直流等系统1.3 图册、生产管理制度、各类运行记录/表格/台帐等编制。 2、生产人员具备上岗资格,完成升压站和设备调度命名、继电保护定值计算,平安标识标牌齐全。 3、完成升压站启动试运行方案,签定调度协议、购售电合同。 1.4 首台风机准备并网前一周,必须准备: 不符合要求每处扣1分。 5 每项不符合要求扣1分; 生产人员不具备上岗资格每人扣3分。 10 主要生产人员未到位1人扣1分; 相关专业人员培训考试合格,不合格1人扣1分; 参与设备安装调试方案不完备,每1处扣1分。 7 每项准备工作不符合要求的扣1分; 无任何记录扣分。 3 评分标准 标准得分 30 扣分 考核结果 扣分原因及分析 49

序号 1、风机并网调试方案。 考核内容及标准 考核指标 2、生产人员参与风机调试的方案。 风机240h试运行前一周,必须完成: 评分标准 标准得分 扣分 考核结果 扣分原因及分析 1.5 2 2.1 1、总结风机在安装调试期间存在的主要问题和处理情况。 2、制定240h试运行方案和考核评价标准。 运行管理 制定运行管理制度、工作制度等有关制度。 编制设备运行规程、系统图,运行规程和系统图齐全、正确。 不符合要求每处扣1分。 制度制定不全面,每项扣1分; 制度存在错误,每处扣0.5分。 运行规程、系统图编制漏项,每项扣1分; 规程、系统图存在错误扣,每处0.5分。 没有开展相关活动,扣2分; 活动次数不符合要求,每少一次扣0.5分; 活动记录不符合要求,每处扣0.5分。 存在违反运行规程操作现象,每处扣1分;运行参数存在越限现象,每处扣0.5分。 记录内容不齐全、不标准、不准确、存在漏记或随意涂改现象,每处扣0.5分。 5 19 2 2.2 3 定期对生产人员进行反事故演习〔每月不低于1次〕、技术问2.3 答〔每月不低于2次/人〕、技术讲课〔每季度不低于1次〕、规程考试、事故预想等培训活动。 生产值班人员严格执行操作运行规程,将各设备的运行参数控制在规程规定范围内。 建立健全各类运行记录。运行值班日志、运行参数记录和报2.5 表、检修交待、操作记录、保护动作记录等;各类记录齐全标准,如实、准确、详细地记录设备运行情况和值班事件,不漏记,不随意涂改。 2 2.4 2 4 50

序号 考核内容及标准 考核指标 每月召开一次全场运行分析会议,主要分析运行指标完成情况、异常运行情况、目前存在的问题、需要协调解决的问题,布置下月的运行工作任务,提出工作目标和要求。 制定并严格执行保护〔自动〕装置投停和保护定值管理制度。分; 分析内容不全面或错误,每处扣0.5分。 未制定制度或未按制度执行,扣1分; 未严格执行审批手续,每次扣0.5分。 无记录或未按规定借还钥匙,每次扣0.2分。 无巡检制度扣4分; 无巡检标准扣2分; 巡检制度/标准细那么不明确,每处扣0.5分。 未按巡检制度要求巡检,每次扣1分; 按照巡检制度及巡检标准要求进行设备巡检工作,并按照巡检未对异常情况作分析评价,无防范及处理措施,每项扣1分; 巡检记录不全,每处扣0.5分; 对异常分析评价对策不完备,每处扣0.5分。 无特殊巡检制度扣2分; 特殊巡检制度不健全,每处扣0.5分; 2 类型分别在专用记录本中填写巡检起止时间、姓名、天气、环境温度、检测数据。对异常情况进行简要的分析、评价,制定相应对策。 根据剧烈天气变化、负荷突变、设备短路冲击、设备带病运行、新投运、运行方式变化等情况开展专项巡检,建立专项巡4 2 评分标准 未进行月度运行分析等分析工作,扣33 标准得分 扣分 考核结果 扣分原因及分析 2.6 2.7 保护〔自动〕装置的投入和解除、保护定值变更应严格执行签字审批手续,明确审批岗位权限。 应严格管理配电室钥匙、风机塔筒钥匙、风机变压器钥匙、泵房钥匙,建立钥匙管理制度及钥匙借还记录本。 巡检维护与缺陷管理 应制定设备巡检管理制度及标准。 巡检制度应明确:对巡检人员、巡检类型、巡检时间、巡检着 2.8 3 1 19 3.1 装及工器具配置做出规定。 巡检标准应明确:对所巡检设备的具体工程及技术参数要求。明确巡检质量标准。 3.2 3.3 2 51

序号 检制度。 考核内容及标准 考核指标 分。 无设备维护保养管理标准扣2分; 应根据设备特点、生产厂家及规程要求,编制详细具体的设备维护保养管理标准。 管理标准内容不全〔遗漏设备及工程不全〕或有错误,每处扣0.5分; 落实不到位,每处扣0.5分。 严格执行设备维护保养管理标准,建立设备台账。每次维护保未建立各设备台账扣1分; 台账的记录内容不全,每处扣0.5分; 未按时完成维护保养工作,每处扣0.5分。 未制定设备缺陷管理标准,扣0.5分; 管理标准内容不全面、存在问题等,每处扣0.1分。 管理程序存在问题,每处扣0.5分。 因消缺质量问题,发生重复性缺陷,每次1 2 1 评分标准 特殊巡检制度执行不到位,每处扣0.5标准得分 扣分 考核结果 扣分原因及分析 3.4 2 3.5 养工作完成后,做好执行情况台账记录及试验报告等相关文件存档。 应制定设备缺陷管理制度,缺陷实行分类管理,明确各部门及各岗位职责、管理流程。 应严格执行设备缺陷的录入、认领、消缺、验收、延期审批等管理程序。 3.6 3.7 3.8 应提高消缺质量,杜绝重复性缺陷发生。 扣0.5分; 缺陷消除不彻底,有遗留问题,每次扣0.5分。 未制定平安运行措施及消缺方案扣1分; 平安运行措施及消缺方案不完整扣0.5分; 1 3.9 暂时不能消除的缺陷,需在两天内制定防止蔓延扩大的平安运行措施及消缺方案。 1 52

序号 考核内容及标准 考核指标 定期〔每月1次〕开展设备缺陷分析工作。对群发性同类缺陷需在1个月内开展专题分析工作。应从设备、技术、管理等方面分析原因,提出治理整改措施。 设备检修管理 制定各类设备检修管理、外委工程管理等有关标准或制度。 应根据行业标准、设备厂家技术要求以及运行经验,编制各设备检修规程。 应编制三年检修滚动规划。结合小风季及电网检修,编制每年度检修方案,每年11月底完成下年度检修方案的编制。 检修前应完成编制以下文件: 1、制定检修方案〔列出设备检修保养工程、消缺工程、技改工程、技术监督工程、质量验收方案、工期网络、试运试验等内容〕。 2、制定可靠的平安隔离措施。 3、对特殊检修工程、技术改造工程,应编制和落实:平安、技术、组织措施。 4、做好物资、工器具、人员准备。 未编制检修相关准备文件,每个扣4分; 各文件编制及落实内容不全面,每处扣0.5分。 定期维护及定期检测漏项,每处扣0.2分。 4 评分标准 未定期开展设备缺陷分析工作,扣2分; 缺陷原因分析不全面扣0.5分; 未按期落实整改措施,扣0.5分。 每缺少一个管理标准或制度扣1分; 内容不全面不正确,每处扣0.5分。 每缺少一种设备规程扣0.5分; 规程内容不齐全、有错误,每处扣0.2分。 未编制三年检修规划扣0.5分; 未编制当年检修方案扣1分; 规划、方案内容不全面,每处扣0.1分。 2 2 19 3 3 标准得分 扣分 考核结果 扣分原因及分析 3.10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 严格按要求进行检修验收。 无验收,扣2分; 验收程序或内容不标准,每处扣0.2分。 2 53

序号 设备检修后的工作: 考核内容及标准 考核指标 评分标准 未到达目标值,扣0.5分; 标准得分 扣分 考核结果 扣分原因及分析 1、核查设备检修后的可靠性、经济性及技术指标到达目标值。 应修编而未修编,扣0.2分; 4.6 2、结合设备的检修情况、修后运行情况,对相关检修规程、运归档或录入不及时、不全面,扣0.2分; 行规程和图纸进行修编。 3、完成检修资料归档和设备检修台帐录入工作。 4、对重大检修工程进行书面总结。 每年年底前对全年设备检修方案完成情况进行总结。对未完成4.7 的工程编制相关说明及措施,安排下一步检修方案。 未进行总结,扣0.5分; 定期维护及定期检测漏项,每处扣0.2分。 未进行总结扣2分; 无未完成工程相关说明及措施,扣0.5分; 未安排下一步检修方案,扣0.5分。 5 5.1 技术监督管理 应配置相应的技术监督标准、规程,至少应该涵盖绝缘、电测、继电保护、化学〔绝缘油和齿轮油〕、电能质量、金属等专业。 5.2 应明确各专业的兼职技术监督管理人员,并按季度开展技术监督活动,对技术监督工作进行总结,按要求上报监督报告。 应编制下发各专业技术监督工作方案〔包括设备检修、预试、5.3 检验方案等〕,监督方案要求具体、全面,符合监督规程要求,应履行审批程序。 5.4 严格执行技术监督方案,方案完成率100%。 标准、规程不全,每缺一个专业扣0.2分。 专责不明确,每缺一个专业扣0.5分。 未进行总结活动每少一次扣0.5分; 没有按时上报一次扣0.5分。 没有方案的扣1分; 方案中专业不全,每缺一个专业扣0.5分; 方案不具体,每处扣0.1分。 方案完成率每少10%扣0.3分。 1 2 2 10 1 2 4 54

序号 考核内容及标准 考核指标 对外委试验检测工程,做好过程监督工作。 加强检测、试验数据的综合分析,重视与历史数据间的比拟、分析和评价,各项技术监督指标应符合国家、行业及上级公司有关规定或监督规程要求. 技术监督中发现的问题,应及时提出整改措施,落实到人,限期整改,并缩短试验周期做好跟踪监督试验工作 发生设备重大异常或事故,应立即组织进行相关技术监督试验分析。 各类技术监督试验报告填写内容齐全、标准,无漏填、错填现象,格式符合标准要求,并与实际相符,并经逐级审核验收签字 加强对技术监督人员的培训,技术监督人员对本专业设备及监督标准熟悉掌握 可靠性管理 设置兼职可靠性管理工作岗位,可靠性专责人员需参加岗位培训并取得可靠性岗位资格证书。 制定风机、输变电设备的可靠性管理目标,可靠性管理工作的管理内容及标准要求。根据发电设备年度检修方案、技改方案以及反事故措施方案,结合往年指标情况,编制下年度可靠性目标方案并进行月度分解。 按月度建立可靠性管理信息数据表,整理、审核、归档可靠性数据和信息,并按规定程序、规定时间内进行总结和上报。 评分标准 标准得分 扣分 考核结果 扣分原因及分析 5.5 没有书面分析报告,每缺一次扣0.2分。 1 5.6 5.7 没有采取措施一次扣0.5分。 查看分析报告,发现组织不及时一次扣0.5分。 报告不标准、没有审核签字等发现一处扣0.1分。 查看培训记录,现场考问,发现对专业不熟的一人次扣0.5分。 没有设可靠性岗位扣0.5分; 没有取证扣0.5分。 没有月度分解指标扣0.5分; 目标量化不明确一项扣0.2分。 未按规定上报,扣0.5分; 数据不全一个月扣0.2分。 1 1 5.8 1 5.9 6 6.1 1 3 1 6.2 1 6.3 1 55

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表6-5 基建安健环管理局部评分标准表

标准得分:100分 检查得分:分

日期: 年 月 日 序号 1 平安目标管理 1) 工程管理单位应根据本工程工程基建平安实际,制定总体和年度基建平安目标; 2) 各参建单位应有效的分解工程工程工程公司〔工程部〕的基建1.1 平安目标; 3) 基建平安目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境、职业健康等方面的各项指标; 4) 基建平安目标应经各单位工程主要负责人审批,并以文件的形式发布。 检查内容及评分标准 检查内容 1〕工程公司未制定总体和年度基建平安目标,不得分; 2〕各参建单位未分解基建平安目标,扣0.2分/项; 3〕人员、机械、设备、交通、火灾、环境方面的平安指标缺项,扣0.1分/项; 4〕基建平安目标未经各单位工程主要负责人审批,扣0.1分/单位; 5〕未以工程文件的形式发布〔查工程文件及文件清单〕,扣0.2分/单位。 1〕未制定具体的目标保证措施,扣0.4分/单位; 1.2 工程管理单位应根据工程工程总目标和年度基建平安目标及分级目标,制定平安目标保证措施,落实到部门、岗位。 2〕目标保证措施未落实到部门、岗位,扣0.4分/单位; 3〕无平安目标实施情况的检查记录或资料不齐全,扣0.2分/项。 1.3 1)工程管理单位应定期对基建平安目标实施的执行情况进行监1〕平安监督部门未对基建平安目标的落0.5 1.5 1 评分标准 标准得分 3 扣分 评定结果 扣分原因及分析 57

序号 检查内容及评分标准 检查内容 督、检查与纠偏,并保存有关监测记录; 2)工程管理单位应对基建平安目标完成情况进行评估与考核; 3)评估报告应形成文件并保存。 评分标准 实情况进行监督检查,扣0.2分/单位; 2〕未对基建平安目标的完成情况进行定期考核,扣0.2分/单位; 3〕评估报告未形成文件并保存,扣0.1分/单位。 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 2 平安体系建设 1〕未成立安委会或未以文件形式发布,不得分;未建立相关工作制度,不得分; 5 1)工程建设工程应成立以工程管理单位主要负责人为主任,各参建单位现场负责人为成员的平安生产委员会〔以下简称安委2.1 会〕,明确职责,建立健全工作制度和例会制度; 2)安委会每月应召开一次安委会会议,总结分析本工程及现场各单位的基建平安情况,部署基建平安工作,协调解决基建平安相关问题。 2〕会议未总结分析、部署、协调平安工作,扣0.2分/次; 3〕未按规定召开会议或会议记录〔纪要〕未发布,扣0.2分/次; 4〕安委会主任未主持或参加会议,扣0.2分/次; 5〕未落实上次会议工作要求,扣0.1分/项。 1〕平安领导小组不健全,扣0.2分/单位; 2〕未按规定召开平安工作例会,扣0.2分/次; 3〕主要负责人未主持平安工作例会,扣0.2分/次; 1 1 1〕工程管理单位工程部成立建设平安领导小组具体负责日常平安管理工作; 2.2 2〕各参建单位工程主要负责人应主持召开每月的平安工作例会,检查工程工程的平安文明施工情况,提出改良措施并闭环整改,会议形成完整记录。 58

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 4〕平安例会无记录,扣0.2分/次; 5〕对提出的问题未闭环整改,扣0.2分/次。 1)未设置平安监督管理机构,未配备专职平安管理人员,扣0.2分/单位; 1〕工程管理单位应配备专职基建平安管理人员,参建单位专职平安员为一名以上并且不少于4%,建立健全基建平安监督网络,负责落实工程工程施工平安管理工作; 2〕平安监督网络要定期检查平安施工情况,纠正违反平安规章制度的行为,平安监督工作记录应完整; 3〕平安管理人员对危险性较大工作应进行现场监督。 2)配备的专职平安管理人员资质不符合规定,扣0.2分/人;人员数量不符合规定,扣0.2分/人; 3〕平安监督会议记录不完整,扣0.2分/次; 4)现场监督检查无记录,发现违章现象未制止并未跟踪整改〔查看违章处分记录〕,扣0..2分/次。 1〕各工程管理单位应制定基建平安责任制,明确各级、各部门、各岗位人员的平安职责,以文件形式发布; 2〕各工程管理单位主要负责人应全面负责平安施工工作,并履行以下主要职责: 1〕未建立基建平安责任制,扣0.4分/单位; 2〕基建平安责任制未以文件形式发布,扣0.5分; 3〕未明确各级、各部门、各岗位人员平安职责及职责有遗漏,扣0.1分/项; 4〕主要负责人、各部门、各岗位人员未履行平安职责,扣0.4分; 5〕被抽查人员对平安职责不清楚,扣0.12 1 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 2.3 2.4 ①组织建立、健全本单位的平安施工责任制,并保证有效执行; ②组织制定平安施工规章制度和操作规程,并保证其有效实施; ③保证本单位平安施工投入的有效实施; ④催促检查本单位平安施工工作,及时消除基建平安事故隐患; ⑤组织制定并实施本单位的平安施工事故应急救援预案; 59

序号 检查内容及评分标准 检查内容 ⑥及时、如实报告基建平安事故; ⑦其他职责符合?平安生产法?规定。 3〕各级、各类岗位人员要认真履行岗位基建平安职责,严格落实平安施工规章制度。 分/人; 评分标准 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 3 平安文化管理 1)工程管理单位未制订管理制度,扣0.2分/单位; 2)工程管理单位未编制管理、实施筹划,4 1)工程管理单位应制订相应的基建安健环文化管理制度; 2)工程管理单位应结合工程整体安健环筹划工作编制相应的管理、实施筹划; 3.1 3)工程管理单位应对全年的基建本质平安活动进行规划〔其中包括应急演练、宣传活动、座谈交流等〕,落实单位、责任人、资源配置; 4)工程管理单位每月应出一份平安简报。 扣0.2分/单位; 3)工程管理单位未编制年度活动规划,扣0.2分/单位; 4)工程管理单位未组织开展平安文化活动〔如平安生产月活动、平安知识竞赛、平安工作经验交流等〕,无活动记录,扣0.2分/单位; 5)工程管理单位领导未参加平安活动,扣0.1分/次。 6)没有平安简报或不全,扣0.2分/次。 1 1)工程管理单位应组织各参建单位对施工现场的文化宣传按功3.2 能、区域、部位、作业特点等进行统筹规划,统一标准; 2)工程管理单位应在施工区〔升压站施工区或工程所在地〕树立“五牌一图〞,“五牌〞即工程概况牌、参建单位介绍牌、安委1)未制定文化宣传规划,扣0.2分; 2)未按规定设置“五牌一图〞,扣0.2分; 1 60

序号 检查内容及评分标准 检查内容 会组织机构牌、安健环目标牌、里程碑进度牌;“一图〞即现场平面布置图。 1)工程管理单位领导应组织参建单位每月进行一次基建平安检查,施工单位每月进行一次内部平安大检查; 2)工程管理单位工程部应每周对施工现场进行一次全面检查或专项检查; 3)专项检查应结合地域、气候、季节特点,结合施工重点进行;4)检查要有整改、有落实,要闭环。 1)施工现场总平面布置、材料和设备堆放、夜间施工照明、现场1)月度基建平安检查记录不全,扣0.2分/次; 2)周检查记录、专项检查记录不全或不满足要求,扣0.2分/次 3)检查无后续跟进,没有按要求闭环,扣0.5分/次 1)现场有不符合文明施工要求的,扣0.1分/项; 2)无集中吸烟室、休息室,扣0.3分/项。 1)未制定和发布平安管理制度,扣0.5分/单位; 2)根本制度缺项,扣0.2分/项; 3)相关单位、部门、工作岗位的规章制度配置不全,扣0.2分/处。 1)关键作业岗位〔操作起重机械、钢筋切断机等〕无平安操作规程,扣0.2分/项; 2)岗位操作规程有缺陷、不适用的,扣1 2 4 1 1 评分标准 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 3.3 3.4 4 卫生等及符合文明施工一般要求; 2)施工现场设置应临时吸烟室和休息室。 平安法规与制度管理 1)工程管理单位应依据基建平安法律法规、标准标准,建立健全基建平安规章制度,并发布实施; 2)工程管理单位应建立平安管理制度; 4.1 3)监理单位应针对危险性较大的分局部项工程、大型施工机械、现场防火防爆、施工用电、脚手架、工程分包和平安教育培训等项工作,建立平安监理实施细那么; 4)基建平安规章制度应及时传到达相关单位、部门、工作岗位。 4.2 施工单位应根据各岗位、工种特点,引用或编制适用的岗位平安操作规程,并发放到相关岗位。 61

序号 检查内容及评分标准 检查内容 0.2分/项。 工程管理单位根据评审情况、平安检查反响的问题、生产平安事1)未按评审结果修订基建平安管理规章制度和操作规程扣0.2分/单位; 2)无修订记录资料,扣0.1分/项。 1)平安教育培训主管部门或责任人不明1)工程管理单位应明确平安教育培训主管部门或责任人,定期识确,扣0.2分/单位; 2)未制定平安教育培训方案,扣0.2分/单位; 3)未建立平安教育培训记录和档案,扣0.2分/单位; 1)工程管理单位和各参建单位主要负责人和平安生产、建设管理各单位主要负责人、平安生产和建设管理人员未经平安培训,未持有效证件,扣0.3分/人。 1)现场作业人员未按?电力建设施工作业人员根底平安教育手册?及相关平安规程要求,进行平安教育培训或考核不合格仍进行作业,扣0.1分/人; 2)特种作业人员未接受专门的培训,扣0.5分/人; 3)未组织每天的“班前会〞,扣0.2分/次; 2 1.5 1 别平安教育培训需求,制定、实施平安教育培训方案,有相应的资源保证; 2)做好平安教育培训记录,建立平安教育培训档案 6 1 评分标准 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 4.3 5 故案例、绩效评定结果等,对基建平安管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。 平安教育培训管理 5.1 5.2 人员应经具备相应资质的培训机构培训合格,取得培训合格证书。 1)各参建单位应定期对作业人员进行平安法规、规章制度的教育和平安规程、作业技能的培训,并经考试验证确认其能力符合岗位要求; 2)特种作业人员应按有关规定接受专门的培训,经考核合格并取得有效资格证书后,方可上岗作业,并定期进行资格审查; 3)施工单位的平安技术交底和每天的“班前会〞应纳入平安教育培训,并结合工作任务做好危险点分析,布置平安措施,讲解平安本卷须知; 5.3 62

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 4)“班前会〞无平安技术交底、无危险点告知记录或记录内容不充实,扣0.1分/次。 工程管理单位和各参建单位对参观、学习、实习等外来人员,应标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 5.4 6 进行有关平安规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知,并做好相关监护工作。 平安费用管理 未保存相关方和外来人员平安教育培训记 录,扣0.2分/人。 1)工程公司未设置专用账户管理风险抵押金,不得分; 2)施工单位未按规定交纳风险抵押金,扣1.5 7 1)工程管理单位应设置专用帐户管理风险抵押金; 6.1 2)施工单位应按规定缴纳风险抵押金; 3)工程管理单位应按节点进度方案返还风险抵押金; 4)工程管理单位应制定与风险抵押金挂钩的安健环考核 1分/单位; 3)未制定风险抵押金管理制度,扣0.5分/单位; 4)未制定与风险抵押金挂钩的安健环考核制度,扣0.5分/单位; 5)无风险抵押金管理台账或台账记录不完整,扣0.3分/单位。 2 1)施工单位应按规定提取平安生产专项费用,在竞标时列入工程造价,不得删减; 6.2 2)工程公司应定期组织有关部门对施工单位平安专项费用使用情况进行检查、考核; 3)施工单位应制定基建平安投入保障制度和满足工程需要的平安1)工程公司未设置专用账户管理风险抵押金,不得分; 2)施工单位未按规定交纳风险抵押金,扣1分/单位; 3)未制定风险抵押金管理制度,扣0.5分/3 63

序号 检查内容及评分标准 检查内容 生产费用方案,严格审批程序,保证平安生产费用投入,专款专用,并建立平安生产费用使用台账; 5)平安费用使用方案和实施需要经过工程管理单位审批。 单位; 4)未制定与风险抵押金挂钩的安健环考核制度,扣0.5分/单位; 5)无风险抵押金管理台账或台账记录不完整,扣0.3分/单位。 1)工程管理单位未按工程进度拨付平安生产专项费用,不得分; 2)施工单位未按规定提取平安生产专项费用,扣1分/单位; 3)工程管理单位未组织相关部门对平安生产费用使用情况检查、考核,扣0.5分/次; 4)未制定基建平安投入保障制度,扣0.5分/单位; 5)未制定平安生产费用方案,扣0.5分/单位; 6)无平安生产费用使用台账或台账记录不完整,扣0.3分/单位; 7)平安生产费用使用方案和实施未经工程管理单位审批,扣0.2分/次。 平安生产费用的使用管理: 1)完善、改造和维护平安防护设施设备支出〔不含“三同时〞要1)平安生产费用未按要求进行投入和使用,扣0.5分/项; 评分标准 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 6.3 2 64

序号 检查内容及评分标准 检查内容 求初期投入的平安设施〕,包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时平安防护等设施设备支出; 2)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出; 3)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出; 4)基建平安检查、评价〔不包括新建、改建、扩建工程平安评价〕、咨询和标准化建设支出; 5)配备和更新现场作业人员平安防护用品支出; 6)基建平安宣传、教育、培训支出; 7)基建平安闲用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出; 8)平安设施及特种设备检测检验支出; 9)其他与基建平安直接相关的支出。 评分标准 2)无平安生产费用归类统计,扣0.5分; 3)无平安费用投入的有效证据,扣0.5分。 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 7 承包与效劳管理 1)工程建设工程管理单位应建立和完善承包商、供给商等相关方管理制度,内容至少包括:资格预审、选择、作业前准备、作业过程、提供的产品、技术效劳、表现评估等。 1)工程建设工程各单位未建立相关方管理制度,扣0.1分/单位; 2)制度涵盖内容不全面,扣0.1分/单位; 3)未对分包商资质进行审查,不得分; 4)现场分包单位资质不符合规定,扣0.2分/项; 5)工程公司未审批分包方案、申请,不得5 7.1 2)监理单位、施工单位应确认分包商资质条件,确保符合国家建筑业企业资质管理和电力行业有关工程分包平安管理的相关规定。 3)工程管理单位应审批施工单位申报的工程工程分包方案及申2.5 65

序号 检查内容及评分标准 检查内容 请,严格控制施工单位分包工程范围; 4)监理单位应动态核查进场分包商的人员、机具配备、技术管理等施工能力; 5)施工单位应将拟分包的工程方案、申请,以及分包商资质、业绩等文件报工程管理单位批准; 6)施工单位负责对分包商的全过程施工平安进行控制; 7)施工单位进行工程分包须在施工承包合同允许范围内,否那么必须经工程管理单位同意前方可进行施工分包; 8)分包方禁止将所承包的工程进行转包或违规分包; 9)分包方与发包方签订平安协议,明确双方平安责任。 分; 6)监理单位未动态核查进场分包商的人员、机具配备、技术管理等施工能力,扣0.2分; 7)施工单位进行工程分包时未报工程公司批准,扣0.2分; 8)施工单位未经工程工程工程公司〔工程部〕批准,超施工承包合同范围或违规进行工程分包,不得分; 9)现场使用的分包单位,未经过审批,扣0.3分/项; 10)分包商将所承包的工程进行转包或违规分包,不得分; 11)分包商没有按有关规定设置平安管理机构,或配备的平安管理人员数量、资格不符合有关规定的要求,扣0.1分/项; 12)未签订平安协议,不得分。 1)监理单位平安监理人员配置数量及资质符合国华公司基建本安体系相关规定; 1)监理单位平安监理人员配置数量及资质不符合规定,不得分; 2)监理单位未按要求制定平安监理工作制度,扣0.5分; 3)监理单位未按要求编制?平安监理实施细2.5 评分标准 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 7.2 2)监理单位应根据国华投资公司基建本安体系的相关要求建立完善的平安监理工作制度; 3)监理单位应编制?平安监理实施细那么?; 66

序号 检查内容及评分标准 检查内容 4)监理单位按国华投资公司基建本安体系相关规定对施工单位的报审文件资料进行审查; 5)监理单位应根据国华公司基建本安体系相关规定对工程重要及危险的作业工序及部位进行旁站,旁站记录完整标准; 评分标准 那么?,扣0.5分; 4)监理单位未按规定审查施工单位报审文件资料,扣0.5分; 5)监理单位未按规定进行旁站或旁站记录不完整,扣0.5分/次; 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 8 平安风险管理 1)未按国华公司基建本安体系要求编制风险分级划分表,不得分。 5 1)根据国华投资公司基建本安体系要求,组织编制风险分级划分表。 8.1 2)针对国华公司级风险控制工程,应编制具有针对性的施工方案〔或措施、或作业指导书〕、施工组织措施、应急预案或应急措施,在工程开工前组织应急演习和演练。 2)未针对国华公司级风险控制工程,各工程公司应明确专项责任人,扣0.5分/项。 3)针对国华投资公司级风险控制工程,未编制具有针对性的施工方案〔或措施、或作业指导书〕、施工组织措施、应急预案或应急措施,未在工程开工前组织应急演习和演练,扣0.5分/项。 5 9 施工设备管理 1)监理单位应建立大型施工设备准入管理制度,明确管理流程; 1)监理单位未建立大型施工设备现场准入管理制度,扣0.4分/单位; 2)施工单位未按要求向监理单位履行报审备案手续,扣0.2分/项; 3)未制定机械设备平安管理责任制,扣16 9.1 2)施工单位应制定施工设备平安管理责任制; 3)施工单位应建立健全施工设备的验收、检验、使用、维护保养、平安监督检查等管理制度。 1.2 67

序号 检查内容及评分标准 检查内容 0.4分/单位; 4)管理制度不健全或审批手续不完整,扣0.2分/项。 1)施工设备进场未经验收就投入使用,扣1)施工单位对进入施工现场的施工设备使用前应进行验收,合格0.1分/台; 2)施工设备合格证、制造单位生产资质、场内运输车辆牌、证等证件不齐全者,扣0.2分/项; 3)监理单位未对进场的施工设备进行验证,扣0.2分/项。 1)施工单位未建立特种设备管理台帐或台1)施工单位应建立特种设备管理台帐,并定期更新,并向监理单账未定期更新,扣0.3分/单位; 2)施工单位特种设备使用前未向监理单位报验,扣0.2分/单位; 3)特种设备未定期检验,超出有效期使用,扣0.5分/台; 1)施工单位未组织识别大型施工设备安装、使用、维修、撤除的危险点、未制定应对措施,扣0.5分/台次; 2)作业中未按应对措施执行,扣0.5分/台次。 1 1.4 位报验; 2)特种设备使用前应报监理单位进行报验确认; 3)特种设备应执行定期检验规定,设备在有效期内。 1.6 评分标准 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 9.2 方可投入使用。 2)施工设备、场内运输车辆的牌、证应齐全、有效; 3)监理单位应对进场的施工设备进行验证。 9.3 9.4 施工单位应组织识别大型施工设备安装、使用、维修、撤除的危险点,并制定应对措施,作业中执行。 9.5 1)施工设备金属结构、运行机构、电气控制系统无缺陷; 1)施工设备金属结构、运行机构、电气控2.5 68

序号 2)平安保护装置齐全可靠; 检查内容及评分标准 检查内容 3)防护罩、盖板、梯子护栏等平安防护设施应完备可靠; 4)设备干净整洁,悬挂标识牌、检验合格证,明示平安操作规程; 5)设备根底应进行验收确保符合技术文件要求,并定期检验; 6)设备运行范围内无障碍物,满足平安运行要求; 7)两台及以上机械在同一区域使用,可能发生碰撞时,应制定相应平安措施。 评分标准 制系统存在缺陷,扣0.2分/项; 2)平安防护装置的设置不符合要求或不能起到保护作用,扣0.3分/项; 3)设备根底、轨道未经验收或定期检验,存在缺陷,扣0.2分/项; 4)作业环境不满足平安运行要求,扣0.2分/项; 5)两台及以上机械可能发生碰撞,未制定相应平安措施,扣0.2分/项。 1)施工单位未制定平安检查、维护保养方1)施工单位应制定施工设备平安检查、维护保养方法; 法,扣0.3分/项; 2)施工设备未进行日常维护保养,扣0.2分/项; 3)设备维修后未进行检查验收投入使用,扣0.2分/次。 施工单位未根据施工特点、季节变化、特定危险源、时间周期等对施工设备组织专项检查,扣0.2分/次; 1)施工单位未将外租、分包单位的施工设备,工程建设期间施工使用到的生产起重机械实施统一管理,扣0.3分/台; 2)外租机械设备未签订租赁合同,扣0.52 1.5 2 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 9.6 2)各单位应对施工设备进行日常维护保养;施工设备维修结束后应组织验收,合格前方可投入使用。 9.7 施工单位应根据施工特点、季节变化、特定危险源、时间周期等对施工设备组织专项检查。 1)施工单位应将外租、分包单位的施工设备,工程建设期间施工 9.8 使用到的起重机械实施统一管理。 2)外租机械设备时必须签订租赁合同,合同中应明确双方的平安责任。 69

序号 检查内容及评分标准 检查内容 3)工器具管理应建立台账,定期检验。 分/台次; 3)租赁合同中,未明确双方平安责任,扣0.3分/项。 4)工器具管理台账未建立完善,工器具未执行定期检验、报废制度,扣0.3分/项。 1)特种设备安装前未办理告知手续,扣1)特种设备安装前应办理告知手续; 2)特种设备安装、撤除单位应具有相应资质; 3)设备安装、撤除作业人员应具备相应的能力和资格; 4)工程管理单位应对特种设备安装、撤除关键工序进行平安监0.2分/台; 2)特种设备安装、撤除单位的资质不符合要求,扣0.5分/单位; 3)设备安装、撤除作业人员不具备相应的能力和资格,扣0.2分/人; 4) 5)工程公司未对特种设备安装、撤除关键工序进行平安监督,扣0.2分; 6)监理单位未对施工设备关键工序进行旁站监督,扣0.2分/台。 2 评分标准 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 9.9 督; 5)监理单位应对安装、撤除关键工序进行旁站监督; 6)安装、撤除单位技术和平安负责人,应对安装、撤除的关键工序进行现场指导; 7)安装、撤除单位要做好安装记录和过程检验记录; 10 作业平安管理 1)未制定封闭管理整体实施方案或未实24 1)工程公司应制定本工程的封闭管理整体实施方案; 10.1 2)人员、车辆、物资进出管理符合封闭管理的相关要求; 3)人员进厂平安状态检查符合封闭管理的相关要求。 施,此项不得分; 2)人员、车辆、物资进出厂管理不符合管理规定要求,扣0.2分/处; 3)人员进厂平安状态检查不符合管理规定2 70

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 要求,扣0.2分/处。 1)监理单位应组织各参建单位对作业危险源进行辨识,对风险进行分析和评估,结合工程实际确定本工程的高危作业工程; 2)工程管理单位、监理单位、承包商应明确高危作业工程专项责任人,明确相关人员职责和责任; 3)承包商应当在高危作业施工前编制专项方案;对于超过一定规标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 1)未确定本工程的高危作业工程,此项不得分; 2)各单位未明确高危作业工程专项责任人,扣0.3分/项; 3)承包商未编制高危作业施工专项方案,扣0.5分/项; 4)高危作业工程每日未进行风险和平安措施交底或记录不完整,扣0.5分/项; 5)监理单位未进行旁站或旁站记录不完整,扣0.5分/项。 1)未建立?平安设施管理制度?,扣0.1分; 2)工程平安设施未做到“三同时〞,施工现场平安设施未与工程进度同步;扣0.2分/处; 3)临边、沟、坑、孔洞未设置平安围栏、盖板等设施,扣0.2分/处; 4)高处作业区未设置盖板、平安网或围栏等设施,扣0.2分/处; 5)高处作业行走区域未按有关规定设置手6 3 10.2 模的危险性较大的分局部项工程,应当组织专家对专项方案进行论证; 4)每日开工前应结合当日工作内容进行单独的风险和平安措施交底,作业人员确认签字并保存记录; 5)平安监理人员应对高危作业工程进行重点监督管控,进行旁站并做好监理旁站记录。 1)工程管理单位应建立健全平安设施管理制度; 2)建设工程平安设施必须实现“三同时〞,施工现场平安设施应与工程进度同步; 3)现场临边、沟、坑、孔洞的栏杆或盖板等设施应齐全; 4)高处作业应使用手扶水平平安绳、速差自控器、攀登自锁器、平安网〔带〕等设施; 5)施工电梯出入口等平安通道应稳固畅通; 6)机械、传送装置等转动部位保护、防护设施应完善; 7)危险作业场所应设置平安隔离、屏蔽设施和醒目的警告标志; 8)现场设置的各种平安设施严禁挪动或移作他用; 10.3 71

序号 检查内容及评分标准 检查内容 9)在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对平安设施进行检查或重新验收。 10)平安用具定期进行检验,现场配置相应平安用具试验站。 扣0.2分/处; 6)高处作业人员未按有关规定使用平安带、速差自控或攀登自锁器等平安防护用品用具,扣0.2分/人次; 7)施工电梯出入口等平安通道未按规定设置,扣0.2分/处; 8)机械、传送装置等转动部位未设置防护设施,扣0.1分/处; 9)施工和生产运行区域、危险作业场所未设置平安隔离设施或醒目的警告标志,扣0.1分/处; 10)在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后未组织有关人员对平安设施进行检查或重新验收,扣0.1分/处; 11)使用的平安用具未定期进行检验,扣0.1分/处。 1)工程管理单位应建立特种作业人员管理制度; 2)各单位应设专人管理特种作业人员,并建立特种作业人员管理1)未建立特种作业人员管理制度,扣0.2分/单位; 2)未建立特种作业人员管理台帐,扣0.2分/单位; 3)监理单位未按规定审核特种作业人员资1 评分标准 扶水平平安绳、平安网等平安防护设施,标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 10.4 台帐; 3)监理单位对特种作业人员的资质证书进行审查,确认特种作业人员已按照国家有关规定经过专门的平安作业培训,并取得特种 72

序号 检查内容及评分标准 检查内容 作业证以及证书的有效期符合规定要求,审核合格后报工程公司备案; 4)特种作业人员应随身携带资质证书复印件备查。 评分标准 质或审核不完整,扣0.2分/人; 4)特种作业人员未随身携带资质证明复印件,扣0.2分/人。 1)未制定脚手架搭拆、使用平安管理制度或未实施,扣0.2分; 2)跨越架、脚手架及脚手板的选材、搭拆不符合有关标准要求。扣0.3分/处; 1)施工单位应制定跨越架、脚手架搭拆、使用平安管理制度,并严格实施; 2)跨越架、脚手架及脚手板的选材、搭拆应符合有关标准要求; 3)跨越架、脚手架搭设应经验收合格,挂牌使用。 3)从事脚手架搭设和撤除的架子工,未持有效证件,未经过体检合格,扣0.2分/人; 4)大面积的脚手架和大面积模板支架搭设、撤除过程中,未实施旁站监督,扣0.2分; 5)跨越架、脚手架搭设未经验收、未挂牌使用,扣0.1分/处; 6)大型、特殊形式脚手架搭设未经设计,方案未经论证、审批,扣0.2分/项; 7)跨越架搭设的宽度、羊角及与铁路、公路、通信线的最小平安距离不符合规程规定,扣0.3分/处。 1)工程管理单位应制定危险品管理制度,并严格落实; 2)现场防火、防爆平安设施齐全有效; 1)未制定危险品管理制度,未严格落实,扣0.2分; 2 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 10.5 4)大型、特殊形式跨越架、脚手架搭拆方案应经论证、审批; 5)从事脚手架搭设和撤除的架子工,必须持有有效证件,经过体检合格; 6)在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对脚手架进行检查或重新验收。 10.6 1 73

序号 检查内容及评分标准 检查内容 3)现场存放炸药、雷管,必须得到当地公安部门的许可,并分别存放在专用仓库内,指派专人负责保管,严格履行领、退料制度; 4)氧气、乙炔、液氨、汽油等危险品仓库应有避雷及防静电接地设施,屋面应采用轻型结构,并设置气窗及底窗,门、窗应向外开启;仓库应采用防爆型电器; 5)运输易燃、易爆等危险物品,应按当地公安部门的有关规定提出申请,经批准前方可进行。 6)平安监理人员应对危险品的作业过程等进行重点监督管控,进行旁站并做好监理旁站记录。 1)工程管理单位应建立气瓶平安管理制度。 2)气瓶储存应符合相关规定,配置相应灭火器材。 3)气瓶入场进行平安状况检查,并建立气瓶平安技术档案,禁止承租使用没有在登记部门进行使用登记、没有完整平安技术档案、监督检验或者定期检验不合格的气瓶。 4)气瓶使用时必须严格按照使用说明书的要求使用,气瓶使用者应当遵守有关平安规定。 5)定期或不定期进行气瓶专项平安检查。 1)工程管理单位必须明确动火审批权限、作业许可范围、工作流程,明确各参建单位相关职责; 评分标准 2)危险品防火、防爆平安设施有缺陷,警示标志不完善,扣0.2分/处; 3)炸药、雷管领、退料程序未严格履行制度要求,扣0.2分; 4)危险品仓库管理不符合规定,扣0.2分; 5)运输易燃、易爆等危险物品,不符合规定,扣0.2分。 6)危险品作业时监理单位未进行旁站或旁站记录不完整,扣0.2分/项。 1)未建立建立气瓶平安管理制度,扣0.2分/单位; 2)气瓶储存、运输管理不符合规定,扣0.2分; 3)气瓶入场前未进行平安技术检查,未建完整的技术档案,扣0.2分; 4)现场使用气瓶不标准或使用不合格气瓶,扣0.1分/处; 5)未安排定期或不定期气瓶专项检查,扣0.2分。 1)工程公司未明确动火审批权限、作业许可范围、工作流程,未明确各参建单位相1 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 10.7 10.8 2 74

序号 检查内容及评分标准 检查内容 2)防火重点部位或场所以及在易燃、易爆区周围动用明火,必须办理动火作业票,经审批采取措施前方可进行; 3)施工单位必须严格按照规定实施动火作业的平安管理,严格执行申报、审批、许可的要求; 4)各单位应对防火重点部位、场所以及易燃、易爆区现场周围动火作业实施有效的监督。 1)施工用电应按规定编制专项施工方案或平安技术措施,严格实施,并经验收合格方可投入使用; 2)临时用电配电系统、配电箱、开关柜应按照相关规定设置,临时线缆敷设标准,无老化和破损现象; 3)定期进行临时用电检查,形成记录; 4)作业区照明应满足施工和标准的要求; 5)高度在20米及以上的金属井字架、钢脚手架、机具、烟囱、水塔等均应设置防雷设施,防雷设施接地电阻满足相关要求; 6)发电机、电动机、电焊机、配电盘、控制盘及变压器等电气工器具的使用应符合?电力建设平安工作规程?,设备金属外壳及铆工、焊工的工作平台和铁制的集装箱式办公室、休息室、工具间等设施均应装设接地或接零保护; 7)用于加工、运输、储存易燃易爆物品的设备及乙炔、氧气、氢气管道应采取防静电接地措施和防雷措施; 8)应定期对临时接地进行检查和测量,记录齐全。 9)移动电开工器具和机械应使用软橡胶电缆。 评分标准 关职责,不得分; 2)未办理动火工作票进行作业,扣0.2分/次; 3)未对防火重点部位、场所以及易燃、易爆区现场周围动火作业实施有效监督,扣0.2分/次。 1)施工用电未按规定编制专项施工方案或平安技术措施,扣0.2分/项; 2)施工用电安装后未经验收合格投入使用,扣0.2分/项; 3)临时用电配电系统未到达“三相五线制〞和“三级配电两级保护〞配电标准,扣0.2分/项; 4)配电箱未做到一机、一闸、一保护,扣0.2分/项; 5)配电箱及开关柜破损,无防火、防雨功能,扣0.1分/处; 6)未对临时用电进行定期检查,扣0.1分; 7)施工作业区照明不符合相关规程要求,扣0.1分/处; 8)未按规定设置防雷设施、装设接地或接2 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 10.9 75

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 零保护,扣0.2分/处; 9)未按规定采取防静电接地措施和防雷措施,扣0.1分/处; 10)未定期对临时接地进行检查和测量,扣0.1分。 11)电气工器具使用不符合标准,扣0.1分/项。 1)未制定交通平安管理制度,扣0.1分/单位; 1)工程管理单位及各参建单位应制定交通平安管理制度,施工现场交通平安标志、设施齐全; 2)现场大型设备的运输及搬运应制定平安措施; 3)现场专用机动车辆行驶时,驾驶室外及车厢外不得载人; 4)车辆在场区内应限速行驶; 5)定期组织驾驶人员培训,严格驾驶行为管理; 6)定期对机动车辆检测和检验,保证机动车辆车况良好;严禁报废车辆在场区内使用。 2)施工现场交通平安标志、设施不齐全,扣0.1分/处; 3)现场大型设备的运输及搬运未制定平安措施,扣0.1分/项; 4)现场专用机动车辆行驶时,驾驶室外及车厢外载人,扣0.1分/次; 5)无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶机动车辆、使用报废车辆,不得分; 6)机动车辆未定期检验、检测或存在平安隐患,扣0.1分/项。 工程管理单位编制基建施工现场治安保卫管理制度,组织监理单1)未编制基建施工现场治安保卫管理制度,扣0.1分/单位。 2)未组织监理单位、保安承包单位成立治1.5 1.5 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 10.10 10.11 位、保安承包单位成立治安保卫办公室,落实施工现场治安保卫管理。 76

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 安保卫办公室,扣0.2分。 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 11 应急管理 1)各单位应建立突发事件应急领导机构,明确责任,并设专人负 1)未建立应急机构或未指定专人负责,扣0.2分/单位; 2)未建立应急抢险救援队伍,扣0.1分/单位。 1)工程公司未将总体应急预案及专项应急预案报当地主管部门或上级公司备案,扣0.5分; 2)未制定应急预案和处置方案,扣0.3分/单位; 3)应急预案和处置方案缺项,扣0.1分/项。 5 11.1 责; 2)各单位应建立应急抢险救援队伍和专家队伍; 3)各单位可与当地具备专业资质的应急救援队伍签订效劳协议。 1)工程管理单位应根据工程实际,制定并发布突发事件总体应急预案及专项应急预案,健全基建平安应急救援体系,并将突发事0.5 11.2 件应急预案报当地主管部门备案; 2)各施工单位应按规定结合工程实际,制定专项应急预案和施工现场应急处置方案,并报工程公司备案; 1)各单位应落实应急救援经费、医疗、交通运输、物资、治安和1.5 11.3 后勤等保障措施,确保施工现场应急救援工作实施; 2)各单位应对应急设施,应急装备,应急物资进行定期检查和维护,确保其完好可靠。 1)工程管理单位每年至少应组织一次参建单位负责人和相关人员开展应急管理能力、应急知识的培训; 2)各单位应制定演练方案,每年至少组织一次应急预案培训和演练。并对演练效果进行评估。根据评估结果,修订、完善应急预1)未配备相应的应急设施、装备、物资,扣0.2分/项; 2)无检查和维护记录,扣0.2分/单位。 1)未组织应急培训和演练,扣0.3分/单位; 2)未制定演练方案和对演练效果进行评估,扣0.3分/项; 1.5 1 11.4 77

序号 案,改良应急管理工作。 检查内容及评分标准 检查内容 扣0.2分/项。 1)发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援,按突发事件分级标准确定应急响应原那么和等级。 2)紧急事件发生时,应迅速与当地专业应急救援队伍取得联系,1)发生事故未及时启动应急预案,不得分; 2)紧急事件发生未与外援队伍取得联系造成重大损失,不得分; 3)未对应急预案进行评价、改良,扣0.2分; 4)未对应急救援进行总结,扣0.2分。 1)各单位未制定未遂事件管理制度,扣0.5分/单位; 2)施工单位未按规定提交未遂事件报告卡,扣0.5分/单位; 3)监理未遂事件记录和报告卡不对应,扣0.5分/项; 4)相关单位未建立未遂事件管理台账,扣0.5分/单位; 5)监理未按规定编制月度平安未遂事件趋势分析报告,扣0.5分/项。 1)无信息报送制度,扣0.2分/单位; 2)事故上报不及时,扣0.2分/次; 1 2 5 0.5 评分标准 3)未根据评估结果修订、完善应急预案,标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 11.5 确保提供足够的人力和设备开展救援。 3)要做好突发事件后果的影响消除、施工秩序恢复、污染物处理、善后理赔、应急能力评估、对应急预案的评价和改良等后期处置工作。应对应急救援进行总结。 12 事件管理 1)每周各施工单位应向监理单位提交本周未遂事件报告卡,每起事件对应一张报告卡; 2)监理单位在日常检查中发现未遂事件,应立即记录在案,并通知施工单位填报未遂事件报告卡; 12.1 3)施工单位应建立各自的未遂事件管理台账; 4)监理单位应针对各施工单位建立未遂事件管理台账,并每月报工程管理单位备案; 5)每月,监理单位应组织对各施工单位未遂事件整体趋势进行统计、分析,发布月度平安未遂事件趋势分析报告。 12.2 1)工程建设工程各单位应建立基建平安事故和突发事件等平安信息报送制度,明确报告的调查、分析、统计、上报的程序; 78

序号 检查内容及评分标准 检查内容 2)发生事故后,按规定及时向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报送平安信息,信息报送应做到及时、准确和完整; 3)对事故进行登记建档管理。 1)发生事故后,应按规定的权限成立事故调查组,依据“四不放过〞的原那么对事故进行调查处理;发生一般及以上事故,配合上级有关部门进行事故调查; 评分标准 3)漏报、谎报或瞒报事故,不得分; 4)未建立事故档案,扣0.2分/单位。 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 12.3 2)事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等; 3)事故调查应根据有关证据、资料,分析事故的直接、间接原因和事故责任,提出整改措施和处理建议,编制事故调查报告。 保证工程。 2 13 消防管理 1)各单位应建立健全消防平安组织机构,制定消防平安管理制度,落实消防平安责任,开展消防知识培训和应急演练; 2)消防管道的管径及消防水的扬程应满足施工期最高消防点的需要; 3)仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应有相应的灭火器材,明示警示标识,并建立消防设备设施台帐; 4)消防设施应有防雨、防冻措施,并定期进行检查、试验,确保设施完好; 5)工程管理单位应建立动态的重点防火部位或场所清单,施工单位应建立防火重点部位或场所档案。 1)各单位未建立健全消防平安组织机构,扣0.5分/单位; 2)未制定、落实消防平安管理制度和消防平安责任制,扣0.5分/单位; 3)未开展消防知识培训和应急演练,扣0.5分/项; 4)消防管道的管径及消防水的扬程不满足施工期最高消防点的需要,扣0.5分/项; 5)仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁无灭火器材,未建立消防设备设施台帐,扣3 13.1 3 79

序号 检查内容及评分标准 检查内容 0.5分/项; 6)消防设施无防雨、防冻措施,未定期进行检查,灭火器不在有效期,扣0.5分/项; 7)工程管理单位未建立动态的重点防火部位或场所清单,施工单位未建立防火重点部位或场所档案,扣0.5分/项。 评分标准 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 14 环境保护管理 1)未建立施工环境保护制度,扣0.2分/单位。 3 1)建立施工环境保护制度 2)在施工组织设计中设定环保专篇,制定噪音污染、废气及粉尘14.1 排放、废液排放、光污染、固体废弃物处理等控制方案。 3)工程管理单位应组织各参建单位编制工程建设废弃物管理方案和措施。 4)水上作业工程的应制定防止水体环境污染的专项技术方案。 2)未在施工组织设计中设定环保专篇,未制定噪音污染、废气及粉尘排放、废液排放、光污染、固体废弃物处理等控制方案,扣0.1分。 3)未组织各参建单位编制工程建设废弃物管理方案和措施,扣0.1分。 4)水上作业工程未制定防止水体环境污染的专项技术方案,扣0.1分。 0.8 14.2 1)不燃烧垃圾,使用环保型灭火器。 2)对易产生扬尘的施工采取措施降低粉尘污染。 3)废水处理系统同时安装、试运和投入使用,施工和生活污水应 1)施工过程中有燃烧垃圾,未采用环保型灭火器,扣0.2分/项。 2)对易产生扬尘的施工未采取措施降低粉1.5 80

序号 经处理达标后排放。 检查内容及评分标准 检查内容 4)施工场地直射光线、大型照明灯和电焊眩光进行有效控制或遮挡,减少光污染。 5)合理配置大型机械和安排工序,降低设备的单位耗能,选用节能灯具、电气设备。 6)合理选择绿化、搅拌养护用水,使用节水器具。 7)就地取材,采用合理设计和施工方法,减少材料损耗。 评分标准 尘污染,扣0.2分。 3)废水处理系统未同时安装、试运和投入使用,施工和生活污水未达标排放,扣0.2分。 4)施工场地直射光线、大型照明灯和电焊眩光等光污染源未采取合理措施,扣0.1分。 5〕施工安排不合理造成施工设备的单位耗能损失,采用不节能的灯具、电气设备,扣0.1分/项。 6)未合理选择绿化、搅拌养护用水、使用节水器具,扣0.1分/项。 7)未采用合理设计和施工方法,造成材料损耗,扣0.1分。 1)施工废弃物、生活垃圾应进行识别,并按照可回收利用、不可回收分类存放,并在垃圾箱或指定存放地点作明显的标识。 2)废物处置应安排有资质废物收集商进行处理和处置,危险废弃物要做好平安措施后再交给资质的单位运输处置。 3)建筑垃圾外运、处置需经当地政府环境主管部门核准进行按规定处置。 1)施工废弃物、生活垃圾未进行识别和分类存放,未在指点地点作明显的标识的,扣0.1分。 2)废物处置未交有资质废物收集商进行处理和处置,扣0.2分。 3)建筑垃圾外运、处置未经当地政府环境主管部门核准,扣0.2分。 户外、室内、工业垃圾箱、废油桶、垃圾0.2 0.5 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 14.3 14.4 户外、室内、工业垃圾箱、废油桶、垃圾中转站等配制需符合相 81

序号 关要求。 检查内容及评分标准 检查内容 处。 评分标准 中转站等配制不符合相关要求,扣0.1分/标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 15 职业健康管理 1)工程建设工程各单位应为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件; 2)工程建设工程各单位对可能发生急性职业危害的工作场所,设置报警装置,制定应急预案,配置现场急救用品、设备,设置应急撤离通道和必要的泄险区; 3)工程建设工程各单位应对存在职业危害的作业场所定期进行检测,在检测点设置标识牌予以告知,并将检测结果存入职业健康档案。 5 1)危害场所设施、装置不符合要求,扣0.1分/项; 2)未定期进行职业危害检测,扣0.2分/单位; 3)未将检测结果存入职业健康档案,扣0.2分/单位。 1)职业健康防护设施、器具、急救用品、1 15.1 1)工程建设工程各单位应为从业人员配备必要的职业健康防护设15.2 施、器具及防护品; 2)工程建设工程各单位应对现场急救用品、设施和防护用品设专人保管,并定期进行校验和维护,确认可靠有效。 设备和防护用品不满足要求,扣0.2分/项; 2)急救用品、防护用品未设专人保管扣0.2分/单位; 3)现场急救设施未定期检验,扣0.2分/项。 1)未安排相关岗位人员定期进行职业健康检查,扣0.2分/单位; 2)未建立职工健康档案,扣0.2分/单位。 0.5 1 15.3 工程建设工程各单位应组织开展职业健康宣传教育,安排相关岗位人员定期进行职业健康检查,并将检查结果存档。 82

序号 检查内容及评分标准 检查内容 对施工作业现场尘毒、噪声、化学伤害、上下温伤害、辐射伤害等应有防护措施、设置标识,配备防护用品。 工程建设工程各单位与从业人员订立劳动合同时,应将工作过程评分标准 1)无标识,扣0.2 分/处; 2)无防护措施,扣0.2 分/处; 3)无防护用品发放记录,扣0.2 分/项。 与从业人员订立劳动合同时,未告知职业危害,扣0.2 分/人次。 0.5 1 标准得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 15.4 15.5 中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员,并在劳动合同中写明。 1)工程建设工程各单位应对存在严重职业危害的作业岗位人员进行警示教育,使其了解施工过程中的职业危害、预防和应急处理 1)对存在严重职业危害的作业岗位,未设置警示标识和警示说明,扣0.2 分/项; 2)警示标识和警示说明有缺失,内容不符合要求,扣0.1 分/项。 0.5 15.6 措施,降低或消除危害后果; 2) 对存在严重职业危害的作业岗位,应按照相关标准的要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。 工程建设工程各单位对职业危害应开展多种形式的宣传教育活动,提高从事职业危害岗位人员的平安意识和预防能力。 15.7 未开展宣传教育活动,不得分。 0.5

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表6-6 生产安健环管理局部评分标准表

标准得分:100分 检查得分: 分

〔计算得分总分值1000分,应乘以10%折合成标准得分〕

日期: 年 月 日 序号 1 目标的制定: 被考核场站所在分公司应制定明确的总体和年度平安生产目标。 平安生产目标应明确公司平安状况在人员、设备、作业环1.1 境、管理等方面的各项平安指标。 平安指标应科学、合理,应包括:不发生人身重伤及以上人身伤害和职业病事故、不发生一般及以上平安生产、环保、交通和火灾事故。 平安生产目标应经公司主要负责人审批,以文件形式下达。 目标的控制与落实: 1.2 根据确定的平安生产目标制定相应的分级〔子分公司级、场级、班组级〕目标。基层单位或部门按照平安生产职责,制定相应的分级控制措施。 检查内容及评分标准 检查内容 平安目标管理 评分标准 〔1〕未制定总体和年度平安生产目标、未经公司主要负责人审批,不得分。 〔2〕指标不全面、内容有缺失,扣2分。 〔3〕指标不明确,没有具体控制值,扣2分。 〔4〕未以正式文件下发,扣2分。 〔5〕设立平安目标考虑因素不全,扣1分/项。 〔6〕设立的平安目标与指标表达不符合实际要求,扣1分/项。 〔1〕目标分解不符合三级目标控制要求,不得分 〔2〕未逐级签订责任书〔状〕,扣1分/部门或班组或个人 〔3〕签订的平安目标责任书〔状〕无责任20 10 计算得分 40 扣分 评定结果 扣分原因及分析 84

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 人签字,缺一项扣2分 〔4〕未编制具体措施和实施方案,不得分 〔5〕制订的具体措施及实施方案不符合要求,扣1分/项 〔6〕未履行审批手续或未以正式公文下达,扣3分 〔7〕措施及方案没有组织落实,扣1分/项 〔1〕未定期分析平安目标与指标的实现情况,扣2分 目标的监督与考核: 〔2〕未实现年度平安生产目标,不得分 〔3〕没有对平安目标与指标实现情况进行监督检查,扣2分 〔4〕发现问题没有及时提出整改建议和措施,扣1分 〔5〕没有建立和或开展平安生产目标考评,扣1分 10 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 1.3 定期对平安生产目标实施方案的执行情况进行监督、检查与纠偏。 对平安生产目标完成情况进行评估与考核。 2 平安生产委员会: 2.1 组织机构和职责 〔1〕未成立公司平安生产委员会并建立相关制度,不得分。 60 10 成立以主要负责人为领导的平安生产委员会,明确机构的组〔2〕安委会主任没有由公司最高管理者85

序号 检查内容及评分标准 检查内容 成和职责,建立健全工作制度和例会制度。 子〔分〕公司主要负责人应定期组织召开平安生产委员会会议,总结分析本单位的平安生产情况,部署平安生产工作,研究解决平安生产工作中的重大问题,决策公司平安生产的重大事项。 担任,不得分 〔3〕安委员调整不及时,成员不全或不符合要求,扣3分/人 〔4〕未按规定召开会议或会议记录不完整,扣2分/次。 〔5〕重大、重要平安事项未经安委会研究确定,扣3分。 〔1〕未按要求建立平安生产保障体系,不得分 平安生产保障体系: 建立由分管领导负责和有关单位主要负责人组成的平安生产保障体系〔即完善的平安生产管理机构〕。贯彻“管生产必须管平安〞的原那么 〔2〕未每月召开平安分析例会,扣2分/次 〔3〕未分析平安生产存在的问题,扣1分/次 〔4〕未针对问题制定整改措施扣1分 〔5〕未布置平安生产工作和明确完成时间、负责人,扣1分;上次布置的工作未闭环扣1分 以班组为单位进行定期的平安活动,并按要求做好记录 运行、检修班组都应开好班前会、班后会,并认真做好会议记录 〔6〕平安活动不认真、记录简单粗糙,未起到活动应有的效果酌情扣1--2分 〔7〕班前班后会任务不明确、责任未落实、工作无标准,操作性不强没有可追溯性酌情扣1--2分 10 评分标准 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 2.2 子〔分〕公司、风电场主要负责人应每月组织召开平安生产分析会议,形成会议记录并予以公布 86

序号 平安生产监督体系: 检查内容及评分标准 检查内容 在建和运营机组容量50 万千瓦及以上的单位应设立平安监督管理部门,装机20 万千瓦及以上的单位应配专职平安监督人员,20 万千瓦以下单位可配备兼职平安监督人员 专、兼职平安监督人员应经当地政府机关安监部门培训、考评分标准 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 〔1〕不按照国华投资公司要求设置平安生产监督管理机构不得分 〔2〕没有建立三级平安网,不得分 〔3〕无平安检查记录不得分 〔4〕证件不全缺一项扣1分 〔5〕无具备资质的内审员扣2分 〔6〕发现现场有明显的习惯性违章未得到制止和管控不得分 20 2.3 核,取得相应资质 各班组按要求设置兼职平安员 专、兼职平安员要开展监督检查并指导平安生产工作,定期或不定期进行现场平安检查,并建立平安检查记录,对违章指挥、违章作业现象能够及时制止,提出改良意见 子〔分〕公司应设置本质平安内审员 平安生产责任制: 应制订各部门、各级、各类岗位人员平安生产责任制及职责到位标准 平安生产责任制用于明确岗位平安生产工作的内容、任务、周期、方法、权限、责任等事项 〔1〕未建立各部门、各级、各类岗位人员平安生产责任制及职责到位标准,不得分 〔2〕由于平安生产责任制不落实造成人为责任事故未有效落实造成事故不得分 〔3〕岗位职责及职责到位标准不全,酌情扣1—2分 〔4〕岗位人员对岗位职责和到位标准不清楚、不理解的不得分 20 2.4 岗位职责到位标准用于对岗位职责的执行、依从情况进行具体评判 岗位职责到位标准,应符合国家平安生产法律法规和政策、方针的要求,并定期进行修订和完善 岗位职责到位标准制订或修订,应以书面形式通知岗位人员 对岗职责的落实和执行情况进行评估,催促岗位职责的有效87

序号 落实和执行 3 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 法律法规与平安管理制度 法律法规与标准标准: 建立识别和获取适用的平安生产法律法规、标准标准的制度,明确主管部门,确定获取的渠道、方式,及时识别和获取适用的平安生产法律法规、标准标准。 各部门应及时识别和获取适用的平安生产法律法规、标准标准,并跟踪、掌握有关法律法规、标准标准的修订情况,及时提供给公司内负责识别和获取适用的平安生产法律法规的主管部门汇总。 应将适用的平安生产法律法规、标准标准及其他要求及时传达给从业人员。 应遵守平安生产法律法规、标准标准,并将相关要求及时转化为本单位规章制度,贯彻到日常平安管理工作中。 规章制度: 40 〔1〕未明确识别主管部门的,扣5分。 〔2〕未建立相关制度,扣5分。 〔3〕未根据识别和获取的法律法规及时完善本公司规章制度和规程的,扣1分/项。 〔4〕未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的。扣1分/项。 10 3.1 〔1〕规章制度不全,扣2分/项。 〔2〕相关岗位的规章制度配置不全,扣〔1〕未明确各部门、岗位应配备的规章制度,扣2分/项;部门、班组、岗位没有获取到最新的平安生产规程,扣2分/项。 〔2〕编制的平安生产规程内容不全或不10 10 3.2 建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章平安生产规程: 应配备国家及电力行业有关平安生产规程。 制度,并发放到相关工作岗位,标准从业人员的生产作业行为。 1分/处。 3.3 应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关平安生产规程。 应将有关平安生产规程发放到相关岗位。 88

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 符合要求,扣4分/项。 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 文件和档案管理: 严格执行文件和档案管理制度,确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。 3.4 建立主要平安生产过程、事件、活动、检查的平安记录档案,并加强对平安记录的有效管理。平安记录至少包括:班长日志、巡检记录、检修记录、不平安事件记录、事故调查报告、平安生产通报、平安日活动记录、平安会议记录、平安检查记录等。 4 费用管理: 4.1 各子〔分〕公司应有足够的资金保证生产现场的平安设施、平安防护设备等根底设施的完备和齐全。应制定满足平安生产需要的平安生产费用方案,严格审批程序。 平安工器具: 1.根据生产工作性质与可能的危害,按照国家和行业有关要4.2 求为作业人员配备符合岗位作业要求的工器具,并进行培训,保证作业人员学会正确使用工器具。 2.建立工器具的登记使用管理台账,并分类编号,实物与台帐的编号要一致。 〔1〕按照检查内容,不符合要求的扣5分/项。 〔2〕“1〞、“3〞为保证工程。 35 平安生产投入 〔1〕没有平安资金投入方案不得分 〔2〕平安资金实施方案落实不到位酌情扣3—5分 15 50 〔1〕未建立档案管理制度,没有按制度执行不得分。 〔2〕未按规定做好平安台账、记录,每缺少一项或一次扣2分。 〔3〕平安台账、记录内容不全面或不具体,每项扣1分。 10 89

序号 检查内容及评分标准 检查内容 3.按照有关规定做好工器具定期检查及检验,并做好记录 4.工器具的储存应整齐、标准,置于适宜的位置如工具架、工具箱内,便于拿取,做好工器具入库和领用时检查记录。 评分标准 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 5 教育培训管理: 教育培训 〔1〕平安教育培训主管部门或专责人不明确,扣3分。 〔2〕没有教育培训方案,未建立平安教育培训记录和档案,扣3分。 〔3〕没有培训培训效果评估报告,扣2分。 90 明确平安教育培训主管部门或专责人,按规定及岗位需要,定 期识别平安教育培训需求,制定、实施平安教育培训方案,提供相应的资源保证。 做好平安教育培训记录,建立平安教育培训档案,实施分级管理,并对培训效果进行评估和改良。 平安生产管理人员教育培训: 公司主要负责人和平安生产管理人员应当接受平安培训,具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的平安生产知识和管理能 力;经平安生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格,取得培训合格证书。 公司主要负责人和平安生产管理人员初次平安培训时间不得少于32学时,每年再培训时间不得少于12学时。 操作岗位人员教育培训: 1.对生产岗位人员进行生产技能培训、平安教育和平安规程考试,使其熟悉有关的平安生产规章制度和平安操作规程,掌握触电急救及心肺复苏法,并确认其能力符合岗位要求。其中,班10 〔1〕公司的主要负责人和平安生产管理人员未按要求进行培训或取证,扣3分。 〔2〕培训学时不符合规定,扣2分/人。 20 〔1〕工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经平安培训、考试合格并公布的或特种〔设备〕作业人员未取证上岗的,不得分。 30 90

序号 检查内容及评分标准 检查内容 组长的平安培训应符合国家有关要求,工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经平安培训、考试合格并公布。 2.新入厂员工在上岗前必须进行分公司、场站、班组三级平安教育培训,岗前培训时间不得少于24学时。 3.生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者,应进行场站和班组平安生产教育培训和考试,考试合格方可上岗。 4.生产人员上岗前经过高空防坠落装置使用培训,能独立使用和操作。 5.生产人员上岗前经过高空救援能力培训。 6.生产人员上岗前经过风机逃生装置使用培训。 7.特种〔设备〕作业人员应按有关规定接受专门的平安培训,经考核合格并取得有效资格证书后,方可上岗作业。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格前方可上岗作业。 其他人员教育培训: 子〔分〕公司应对相关方人员进行平安教育培训。作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行现场有关平安〔1〕未对相关方人员进行平安教育培训,扣1分/人;承包方未经考试或考试不合格进入生产现场,扣1分/人;未进行平安技术交底,扣1分/次。 〔2〕未对外来人员进行平安教育和告知的,扣1分/人;临时用工上岗前未进行培训,未经考试合格,扣2分。 〔1〕公司未开展平安文化活动,不得20 10 评分标准 〔2〕现场作业人员未按要求进行平安生产规程考试或考核不合格仍进行作业,扣1分/人。 〔3〕新入场人员未进行平安生产三级教育的,扣1分/人。 〔4〕现场作业人员不会紧急救护法的,扣1分/人。 〔5〕相关人员不会使用呼吸器、防毒、防窒息等用品的,扣1分/人。 〔6〕“4〞、“5〞为保证工程。 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 知识的教育培训,并经有关部门考试合格。 应对进入场站参观、学习等的外来人员进行有关平安规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知,并做好相关监护工作。 平安文化建设: 91

序号 检查内容及评分标准 检查内容 应制定公司平安文化建设规划纲要,重视公司平安文化建设,营造平安文化气氛,形成公司平安价值观,促进平安生产工作。 应采取多种形式的平安文化活动,引导从业人员平安态度和平安行为,为进一步形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的平安价值观,实现法律和政府监管要求之上的平安自我约束,保障公司平安生产水平持续提高奠定根底。 定期组织开展安健环活动,学习国家、上级单位、本单位有关平安生产的指示精神和规定以及本岗位平安生产知识,交流平安生产工作经验,分析本岗位平安生产风险和预防措施。 严格班前、班后会。班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析,布置平安措施,讲解平安本卷须知。工作结束应及时总结当班工作情况,分析工作中存在的问题,提出改良意见和建议。 评分标准 分。平安文化未纳入公司文化建设扣5分;无公司平安理念扣3分;生产部门、班组未逐级制定相应的平安文化建设实施方案并开展活动,每项扣1分。 〔2〕未制定“反三违〞制度或活动方案,扣5分;每月未进行活动分析,扣2分;现场发现违章扣3分/次。 〔3〕安健环活动内容不充实,无针对性,或记录不全,扣3分。公司或区域片区领导、有关部门管理人员或场长等未按照规定参加班组安健环活动,扣1分/次。 〔4〕未组织班前、班后会,扣2分/次。会议内容不充实,未能正常召开,无记录,有一项不符合扣3分。 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 6 生产现场作业环境管理 100 92

序号 建〔构〕筑物: 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 〔1〕建〔构〕筑物布局不合理,平安距离不符合平安要求,扣5分。 〔2〕建〔构〕筑物结构存在重大变形、钢结构锈蚀严重,扣5分。 〔3〕化装板、外墙装修存在脱落伤人等缺陷和隐患,屋顶、通道等场地不符合设计载荷要求,扣3分。 〔4〕生产厂房内外有积水、油、杂物,门口、通道、楼梯、平台等处有杂物阻塞,扣2分。 〔5〕防雷装置不符合有关要求,未定期检测,扣5分。 〔1〕平安设施不符合平安要求,扣1分/项。 〔2〕电气高压试验现场未装设遮拦或围栏,未设醒目平安标识牌,扣2分。 〔3〕热水井、污水井没有防人员坠落措施,扣2分。 〔4〕梯台的结构和材质,钢直梯护圈和踢脚板等防护功能不符合国家平安生产要求,扣1分/项。 〔5〕机器的转动局部防护罩或其他防护20 10 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 建〔构〕筑物布局合理,易燃易爆设施、危险品库房与办公楼、宿舍楼等距离符合平安要求。 建〔构〕筑物结构完好,无异常变形和裂纹、风化、下塌现象,门窗结构完整。 建〔构〕筑物的化装板、外墙装修不存在脱落伤人等缺陷和隐患,屋顶、通道等场地符合设计载荷要求。 生产厂房内外保持清洁完整,无积水、油、杂物,门口、通道、楼梯、平台等处无杂物阻塞。 防雷建筑物及区域的防雷装置应符合有关要求,并按规定定期检测。 平安设施: 楼板、升降口、吊装孔、地面闸门井、雨水井、污水井、坑池、沟等处的栏杆、盖板、护板等设施齐全,符合国家标准及现场平安要求;因工作需撤除防护设施,必须装设临时遮拦或围 栏,工作终结后,及时恢复防护设施。 电气高压试验现场应装设遮拦或围栏,设醒目平安警示牌。 热水井、污水井具有防人员坠落措施。 梯台的结构和材质良好,钢直梯护圈和踢脚板等防护功能齐全,符合国家平安生产要求。 机器的转动局部防护罩或其他防护设备(如栅栏)齐全、完 93

序号 检查内容及评分标准 检查内容 整,露出的轴端设有护盖。 电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。 生产现场紧急疏散通道必须保持畅通。 评分标准 设备存在问题,扣1分/项。 〔6〕电气设备金属外壳接地装置存在问题,扣1分/项。 〔7〕生产现场紧急疏散通道不畅通,扣3分。 高空作业环境: 1.塔筒平台安装形式牢靠,所有连接件均应使用自锁螺母。 2.风机爬梯平安导轨或平安绳、助力装置等安装合理,不阻碍人员上下通行,滑块配合顺畅、无阻涩现象。 3.塔筒平台设计合理,应有大梁支撑。 4.塔筒门扶梯生根牢靠,并满足长时间使用要求。 生产区域照明: 生产厂房内外工作场所常用照明应保证足够亮度,仪表盘、楼梯、通道以及机械转动局部和高温外表等地方光亮充足。 控制室、主厂房、母线室、开关室、升压站及卸煤机、翻车机房、油区、楼梯、通道等场所事故照明配置合理,自动投入平安可靠。 常用照明与事故照明定期切换并有记录。应急照明齐全,符合相关规定。 电源箱及临时接线: 电源箱箱体接地良好,接地线应选用足够截面的多股线,箱〔1〕生产厂房内外工作场所和仪表盘、楼梯、通道以及机械转动局部和高温外表等地方亮度缺乏,扣2分。 〔2〕控制室、主厂房、母线室、开关室、升压站及卸煤机、翻车机房、油区、楼梯、通道等场所事故照明不正常,每处扣1分。 〔3〕应急照明不齐全,扣3分。 〔1〕电源箱内、外部设备和设施存在问题,扣1分/项。 20 10 〔1〕检查内容不满足要求,扣5分/项 〔2〕“2〞为保证工程。 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 20 94

序号 检查内容及评分标准 检查内容 门完好,开关外壳、消弧罩齐全,引入、引出电缆孔洞封堵严密,室外电源箱防雨设施良好。 电源箱导线敷设符合规定,采用下进下出接线方式,内部器件安装及配线工艺符合平安要求,漏电保护装置配置合理、动作可靠,各路配线负荷标志清晰,熔丝〔片〕容量符合规程要求,无铜丝等其他物质代替熔丝现象。 电源箱保护接地、接零系统连接正确、牢固可靠,符合平安要求。插座相线、中性线布置符合规定,接线端子标志清楚。 临时用电电源线路敷设符合规程要求,不得在有爆炸和火灾危险场所架设临时线,不得将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上。 临时用电导线架空高度满足要求:室内大于2.5米、室外大于4米、跨越道路大于6米〔指最大弧垂〕; 原那么上不允许地面敷设,假设采取地面敷设时应采取可靠、有效的防护措施。 临时线不得接在刀闸或开关上口,使用的插头、开关、保护设备等符合要求。 标志标识: 设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示应齐全、清晰、标准。 平安标志标识应齐全、标准,符合国家规定,满足有关平安设施配置标准要求。 平安标志标识应设在醒目位置,局部信息标志应设在所涉及〔1〕设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示存在问题,扣1分/项。 〔2〕管道介质名称、色标或色环及流向标志存在问题,扣1分/项。 〔3〕平安标志标识配置不合理,不符合规定要求,扣1分/项。 20 评分标准 〔2〕临时用电电源线路敷设不符合规程要求,扣1分/项。 〔3〕临时线接线存在平安隐患,插头、开关、保护设备存在问题,扣2分/项。 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 6.5 95

序号 检查内容及评分标准 检查内容 的相应危险地点或设备附件的醒目处。 应急疏散指示标志和应急疏散场地标识应明显。 评分标准 〔4〕应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置不合理,扣1分/项。 50 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 7 制度建设: 7.1 相关方平安管理〔含质保单位〕 子〔分〕公司应完善承包商、供给商等相关方平安管理制度,内容至少包括:资格预审、选择、效劳前准备、作业过程、提供的产品、技术效劳、表现评估、续用等。 未建立制度,不得分;制度内容不全面,扣3分。 10 资质及管理: 应确认相关方具有相应平安生产资质,审查相关方是否具备 平安生产条件和作业任务要求。 应与相关方签订平安生产协议,明确双方平安生产责任和义务。 〔1〕相关方资质不合格,不符合作业要求,不得分。 〔2〕未签订平安生产协议,或责任和义务不明确,不得分。 〔1〕未审查相关方制定的作业任务平安10 平安要求: 应审查相关方制定的作业任务平安生产工作方案。 应对相关方作业人员进行平安教育、相关作业风险和危险点告知、平安交底和平安规程考试,合格前方可进入现场作业。 生产工作方案,或工作方案严重存在问题,不得分。 〔2〕子〔分〕公司或有关场站未对相关方作业人员进行平安教育、危险点告知、平安交底和平安规程考试,不得分,安规考试不合格者进入现场作业,扣5分。 〔1〕未催促相关方落实平安措施,不得分;未定期识别作业风险,扣2分。 〔2〕未协调同一作业区域内的两个及以10 20 监督检查: 7.4 应根据相关方作业行为定期识别作业风险,催促相关方落实平安措施。 96

序号 检查内容及评分标准 检查内容 应对两个及以上的相关方在同一作业区域内作业进行协调,组织制定并监督落实防范措施。 评分标准 上的相关方作业,扣2分;未组织制定并监督落实防范措施,扣5分。 50 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 8 隐患管理: 隐患排查和治理 建立隐患排查治理制度,界定隐患分级、分类标准,明确“查找-评估-报告-治理〔控制〕-验收-销号〞的闭环管理8.1 流程。 每季对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。统计分析表应当由主管领导签字。 隐患排查: 制定隐患排查治理方案,明确排查的目的、范围和排查方法,落实责任人,结合平安检查、平安性评价工作,积极开展隐患排查工作。对排查出的隐患要确定等级并登记建档。 8.2 隐患排查要做到全员、全过程、全方位,涵盖与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和各个环节。 应当建立事故隐患报告和举报奖励制度,对发现、排除和举报事故隐患的人员,应当给予表彰和奖励。 〔1〕未建立隐患排查治理制度不得分; 〔2〕制度内容有缺失,扣2分; 〔3〕未定期进行统计分析并报主管领导审核的,扣2分/项。 15 〔1〕未制定隐患排查治理方案,未开展隐患排查工作,有上述任一项,不得分。 〔2〕未定期组织开展隐患排查活动,扣3分。 〔3〕隐患排查方案内容有缺失,扣2分。 〔4〕隐患排查方案执行不到位,扣2分。 〔5〕未对排查出的隐患确定等级并登记建档,扣3分。 15 97

序号 隐患治理: 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 排查出的隐患要及时进行整改。短时间内无法消除的隐患要制定整改措施、确定责任人、落实资金、明确时限和编制预案,做到平安措施到位、平安保障到位、强制执行到位、责任落实到8.3 位。 加强重大平安隐患监控,在治理前要采取有效控制措施,制定相应应急预案,并按有关规定及时上报。 因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,按照有关法律法规、标准的要求切实做好防灾减灾工作。 监督检查: 要加强隐患排查治理过程中的监督检查,对重大隐患实行挂8.4 牌督办。 隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估。 9 平安职业健康管理 〔1〕对重大隐患未实行挂牌督办,不得分。 〔2〕对隐患排查治理过程未进行监督检查,扣5分。 〔3〕未对治理效果进行验证和评估,扣2分。 〔1〕未制定相关规定,不得分;作业人30 60 10 〔1〕未对排查出的隐患进行整改,不得分。 〔2〕整改工作未实施闭环管理,扣1分/项。 10 高处作业: 9.1 应建立高处作业平安管理规定〔或与风机作业管理规定相员无证上岗,扣5分。 〔2〕使用的登高用具不符合平安要求,关的内容〕,有关作业人员须持证上岗。 98

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 扣5分。 〔3〕平安防护用品使用或相应平安防护措施不到位,扣1分/项。 〔1〕危害场所设施、装置不符合要求,扣1分/项。 〔2〕未定期进行职业危害检测,扣2分。 〔3〕未将检测结果存入职业健康档案,扣2分。 〔1〕职业健康防护设施、器具不满足要求,扣2分。 〔2〕管理不善,器具未定点存放,扣2分。 〔3〕现场急救用品、设备和防护用品缺失或有失效的,扣2分。 〔4〕职业防护费用投入缺乏或没有按规定使用的,不得分。 10 10 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 登高用具符合要求,登高个人防护用具需按规定检验。 了解并正确使用合格的平安带等平安防护用品,立体交叉作业等登高作业有动火防护措施和防止落物伤人、落物损坏设备等平安防护措施。 危害区域管理: 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应设置报警装置,配置现场急救用品,设置应急撤离通道和必要的泄险9.2 区。 应定期对作业场所职业危害进行检测,在检测超标区域设置醒目标识牌予以告知,并将检测结果存入职业健康档案。 职业防护用品、设施: 应为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备必要的职业健康防护设施、器具。 9.3 各种防护器具应定点存放在平安、便于取用的地方,并有专人负责保管,定期校验和维护。 应对现场急救用品、设施和防护用品进行经常性的检维修,定期检测其性能,确保处于正常状态。 应按平安生产费用规定,保证职业健康防护专项费用,定期 99

序号 检查内容及评分标准 检查内容 对费用落实情况进行检查、考核。 接受验收检查的单位须至少配备2套平安防护服供特殊作业使用〔叶片修理、污染空间作业等〕。 接受验收检查的单位须至少配备1套可随身携带的有毒气体〔如一氧化碳、电缆燃烧后释放的氢卤酸气体、氯化氢气体等〕报警装置。 健康检查: 未开展职业健康宣传教育,未安排相关岗位人员定期进行职业健康检查,有上述任一项,不得分。 10 评分标准 〔5〕费用审批、落实及检查考核不合要求的,扣1分/项。 〔6〕未按要求配备防护服和气体检测报警装置的,扣5分/项。 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 9.4 应组织开展职业健康宣传教育,安排相关岗位人员定期进行职业健康检查。 10 应急管理与投入: 应急救援 〔1〕未建立应急法规体系,未建立应急资金投入保障机制,无规章制度,不得分。 〔2〕应急管理和信息发布不标准,扣3分。 〔1〕未建立应急工作体系,不得分。 60 加强应急规章体系建设,完善应急管理规章制度,标准应急10.1 管理和信息发布等各项工作。 建立应急资金投入保障机制,妥善安排应急管理经费,确保电力应急管理和应急体系建设顺利实施。 应急机构和队伍: 10.2 建立健全行政领导负责制的应急工作体系,成立应急领导小5 5 〔2〕未建立应急抢险救援队伍,扣3 100

序号 检查内容及评分标准 检查内容 组以及相应工作机构,明确应急工作职责和分工,并指定专人负责平安生产应急管理工作。 加强应急抢险救援队伍建设。 应取得社会应急支援,必要时可与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议。 〔1〕未建立预案备案、评审制度,未制定本单位应急预案〔含现场处置方案,下应急预案: 同〕,不得分。 〔2〕应急预案缺项的,扣1分/项。 〔3〕未落实预案备案、评审制度,扣2分。 〔4〕未及时对应急预案进行修订和完善,扣2分。 应急设施、装备、物资: 〔1〕未按要求配备无线通信设备,扣5分。 〔2〕应急平台、应急物资和装备的储藏和维护管理不满足要求,扣5分。 10 10 分。 〔3〕未签订应急支援协议,扣1分。 评分标准 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 10.3 结合自身平安生产和应急管理工作实际情况,按照公司应急工作管理有关制度和标准要求,分公司应制定完善本单位应急预案,场站应制定现场处置方案。 10.4 根据本单位实际情况,建立与有关部门互联互通的应急平台体系和移动应急平台。 按国家有关标准配备卫星通信、数字集群、短波电台等无线 101

序号 检查内容及评分标准 检查内容 通信设备,并根据需要配备保密通信设备。 加强应急物资和装备的维护管理,完善重要应急物资的储藏、补充及紧急调拨、配送体系。 应急培训: 〔1〕未按要求组织培训不得分。 验收时至少组织一次应急预案培训。 〔2〕未按要求组织进行应急管理能力培评分标准 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 10.5 应定期开展公司领导和管理人员应急管理能力培训以及重点岗位员工应急知识和技能培训。 训,扣2分。 〔3〕未按要求组织重点岗位员工应急知5 以上定期工作,如验收时未达相关时间要求,那么应有相关制度和规定可供执行。 应急演练: 对应急演练活动进行3-5年的整体规划,制定具体的年度应急演练工作方案,在5年内全部演练完毕。 10.6 按照?电力突发事件应急演练导那么?要求,开展实战演练〔包括程序性和检验性演练〕和桌面演练等应急演练,并适时开展联合应急演练。 监测预警: 识和技能培训,扣3分。 〔1〕未制定规划,未进行演练不得分。 〔2〕规划内容和演练工作不符合要求,缺少演练记录,扣1分/项。 10 〔1〕未建立预警信息快速发布机制不得分。 5 10.7 102

序号 检查内容及评分标准 检查内容 加强电力设备设施运行情况和各类外部因素的监测和预警。 建立与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系,及时获取各类应急信息。 建立预警信息快速发布机制,采用多种有效途径和手段,及时发布预警信息。 应急响应与事故救援: 按突发事件分级标准确定应急响应原那么和标准。 针对不同级别的响应,做好应急启动、应急指挥、应急处置和现场救援、应急资源调配等应急响应工作。 未确定应急响应分级原那么和标准,发生突发事件后未按要求进行响应和救援,不得分。 10 通,扣2分。 评分标准 〔2〕应急信息的获取和发布渠道不畅计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 10.8 当突发事件得以控制,可能导致次生、衍生事故的隐患消除,应急指挥部可批准应急结束。 明确应急结束后,要做好突发事件后果的影响消除、生产秩序恢复、污染物处理、善后理赔、应急能力评估、对应急预案的评价和改良等后期处置工作。 11 根底工作: 危险源辨识、风险评估和控制 〔1〕未建立风险评估组织的,此项不得分;风险评估方法不当,方法未培训,此60 10 按照专业评估原那么建立风险评估小组,选定内外因综合分103

序号 检查内容及评分标准 检查内容 析风险评估方法,筹划风险评估实施方案。发电企业内外因综合风险分析法包含设备故障风险评估、区域风险评估和工作任务风险评估三种模式 按要求开展根底辨识与评估,并及时更新。发电企业风险包括: 工艺风险、作业环境风险、 工作任务风险。 项不得分 〔2〕未开展全面的危险源根底辨识与风险评估,此项不得分,不完善每处扣2分 〔3〕未建立完善的风险评估根底数据库,不完善每处扣3分;没有对风险概述进行修订,扣2分 〔4〕工作任务前,未做好风险评估,每处扣2分 危险源辨识: 危险源辨识应覆盖全部生产场所和生产活动,确定风险管控〔1〕危险源辩识不全面,每处扣3分 〔2〕危险源清单数据库未建立,此项不得分,未完善或未更新,每处扣3分 10 对象,建立完整的生产设备台账。 按GB 6441-1986、GB 13861-2021、GBZ 2.2-2007中有害因素和事故分类开展危险源辨识;建立和保存危险源辨识清单,并保持更新。 风险评估: 确定企业风险清单。风险评价清单包括工作任务、设备系统、生产区域风险等内容 在技改或引入新作业方法、使用新材料、新工艺或新设备之前,对相应的新作业方法、新材料、新工艺或新设备开展专题风险评价 〔1〕没有开展危险、危害辨识和风险评估工作,此项不得分 〔2〕危险、危害辨识不全,风险评价方法不正确,扣2分/处 〔3〕危险、危害辨识和风险评价资料没15 评分标准 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 104

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 有整理、归档,扣2分/项 〔4〕没有开展相关知识培训,扣5分 〔5〕没有建立设备故障、区域、工作任务根底数据库,此项不得分 〔6〕风险数据库与风险概述内容不符合,扣2分/项 〔7〕没有对技改工程、新作业方法、新材料、新工艺或新设备开展专题风险评估,扣3分/项 〔8〕没有建立风险事项告知机制,扣5分 风险控制: 〔1〕针对内外因综合分析风险评估方法三种模式区域、设备故障、工作任务评价结果,制订并落实相应的风险控制措施 〔1〕没有制订相应的控制措施,扣3分/项 〔2〕控制措施没有履行审批手续,扣2分/项 〔3〕控制措施没有落实或落实不到位,扣2分/项 10 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 〔2〕风机定期维修、更换发电机和齿轮箱、风电机和齿轮箱主轴轴承更换、桨叶更换、站内主变和送出线路停电检修等重大检修工程,企业应设立专项平安监督机构,针对工程过程开展平安监察。 105

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 〔4〕没有对评估确定的高风险实行分级控制,定期监测、监督,扣2分 〔5〕没有落实监视措施、控制措施的责任,扣3分 〔6〕没有建立专项平安监督机构,扣3分 〔7〕没有针对工程过程开展平安监察,扣3分 〔1〕未编制年度“两措〞方案,扣2分/两措管理: 〔1〕每年编制“两措〞方案,并报所在区域公司批复执行; 〔2〕“两措〞方案工程责任部门要按方案要求组织工程的实施;区域公司应定期对单位“安措〞方案执行情况进行验收、检查、总结,对“反措〞方案执行情况进行督查,汇总后通报; 〔3〕不能按方案实施的“两措〞工程说明原因并履行审批手续; 〔4〕定期开展“两措〞工作总结,并履行审批手续; 〔4〕未明确两措工作责任,扣5分/项 〔5〕不能按方案完成的工程没有说明原因,扣1分/项 项 〔2〕“两措〞方案没有履行编、审、批手续,扣2分/项 〔3〕“两措〞方案不具体、无针对性、可操作性差,扣1分/项 15 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 106

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 〔6〕未按方案完成的工程,且未履行审批手续,扣1分/项\" 〔7〕完成率每降低1个百分点,扣1分 〔8〕未定期反响完成情况,扣1分/项 〔9〕已完成工程现场检查实际未完成的,扣5分/项 〔10〕未开展“两措〞季度、年度总结,扣2分/次 〔11〕“两措〞季度、年度总结与实际不符,扣2分/项\" 〔12〕总结未履行审批手续,扣1分/次 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 12 风力发电设备重大风险控制 风机着火风险控制: 〔1〕预防风机火灾的管理制度和措施不健全,不得分。 〔2〕电缆布置不符合要求,每处扣3分。 〔3〕电缆材质、隔热措施、阻燃措施不120 12.1 建立健全预防风机火灾的管理制度,严格风机内动火作业管理,定期巡视检查风机防火控制措施。 严格按设计图册施工,布线整齐,各类电缆按规定分层布30 107

序号 检查内容及评分标准 检查内容 置,电缆的弯曲半径应符合要求,防止交叉。 风机叶片、隔热吸音棉、机舱、塔筒应选用阻燃电缆及不燃、难燃或经阻燃处理的材料,靠近加热器等热源的电缆应有隔热措施,靠近带油设备的电缆槽盒密封,电缆通道采取分段阻燃措施,机舱内涂刷防火涂料。有关阻燃材料,需出具第三方检测报告。 风机内禁止存放易燃物品,机舱保温材料必须阻燃。机舱通往塔筒穿越平台、柜、盘等处电缆孔洞和盘面缝隙采用有效的封堵措施且涂刷电缆防火涂料。 定期监控设备轴承、发电机、齿轮箱及机舱内环境温度变化,发现异常及时处理。 母排、并网接触器、励磁接触器、变频器、变压器等一次设备动力电缆必须选用阻燃电缆,定期对其连接点及设备本体等部位进行温度检测。 定期对风机防雷系统和接地系统检查、测试。 5分。 〔4〕风机内存放易燃物品,不得分;机舱保温材料不合格,不得分;电缆孔洞和盘面缝隙未采用封堵措施,每处扣5分。 〔5〕未对设备轴承、发电机、齿轮箱及机舱内环境温度进行定期监控,扣5分。 〔6〕未对母排、并网接触器、励磁接触器、变频器、变压器等一次设备动力电缆连接点及设备本体等部位进行温度探测,扣5分。 〔7〕未对风机防雷系统和接地系统检查、测试,扣5分。 〔8〕控制油系统加热温度超限,或无可靠的超温保护措施,每项扣5分。 评分标准 符合要求,没有第三方检测报告,每处扣计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 严格控制油系统加热温度在允许温度范围内,并有可靠的〔9〕刹车系统未采取对火花或高温碎屑超温保护措施。 刹车系统必须采取对火花或高温碎屑的封闭隔离措施。 风机机舱的齿轮油系统应严密、无渗漏、法兰不得使用铸的封闭隔离措施,扣5分。 〔10〕风机的齿轮油系统不符合检查内108

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 铁材料、不得使用塑料垫、橡胶垫〔含耐油橡胶垫〕和石棉容要求,每项扣2分。 纸、钢纸垫。 风机机舱、塔筒内应装设火灾报警系统〔如感烟探测器〕和灭火装置。必要时可装设火灾检测系统,每个平台处应摆设合格的消防器材。 以上定期工作,如验收时未达相关时间要求,那么应有相关制度和规定可供执行。 倒塔风险控制: 风机塔筒及主机设备选型时应符合设计要求,安装时严格遵循安装作业指导要求,维护时认真做好力矩校准、油脂添加、定值核对及机械和电气试验等工作。 严格风机根底浇筑施工工艺,按规程标准要求做好根底养护和回填,在根底混凝土强度、接地电阻测试结果及根底环上法兰12.2 水平度合格前方可机组吊装作业。 每6个月对风机根底进行水平测试,根底水平测试有问题的机组应进行评估检查。 安装作业必须由具备设备安装企业二级及以上资质的单位进行,特种作业人员必须持证上岗。 所有螺栓紧固可靠,紧固顺序与紧固力矩符合要求。塔筒连〔1〕风机塔筒及主机设备选型、安装不符合要求,不得分;设备维护不到位,每次扣5分。 〔2〕风机根底浇筑施工工艺不符合要求,每项扣5分。 〔3〕未定期进行根底水平测试的,扣3分。 〔4〕安装作业单位资质不合格,不得分;特种作业人员无证作业,每人次扣3分。 〔5〕螺栓安装和焊接不符合要求,每处扣5分。 25 109

序号 检查内容及评分标准 检查内容 接的高强度螺栓须经检验合格,塔筒螺栓力矩和焊缝须经验收。 加强塔筒连接部件和防腐情况的检查,定期开展风机根底沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的检测。 制定落实暴雨、台风、地震等自然灾害应对措施。 以上所提到的定期工作,如验收时未达相关时间要求,那么应有相关制度和规定可供执行。 评分标准 〔6〕塔筒连接部件和防腐情况检查不到位,扣5分;风机根底沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩检测不到位,每项扣3分。 〔7〕暴雨、台风、地震等恶劣自然灾害应对措施制定或落实不到位,扣5分。 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 轮毂〔桨叶〕脱落风险控制: 完善风机巡检制度,加强对轮毂〔叶片〕的检查,发现螺栓松动、损伤、断裂等现象及时处理。 实时监控机舱振动、风机功率、主轴承温度等参数,发现异常,登塔检查。对振动异常的机组应进行空气动力方面的检查。 12.3 严格异常情况处理,由于振动触发平安链导致停机,未经现场叶片和螺栓检查不可启动风机;假设风机到达极限风速并未停止,必须采取强制停机措施。 出厂前按要求做好风轮质量不平衡试验、桨叶与轮毂连接螺栓力矩测试、开桨收桨测试、开桨收桨偏移校准、正负流量测试、急停阀测试等工作。 〔1〕未制定风机巡检制度,不得分;制度不完善或落实不到位,扣5分。 〔2〕机舱振动、风机功率、主轴承温度等参数监控不到位,扣5分。 〔3〕异常情况处理不正确,每次扣5分。 〔4〕各项测试和试验未按规定执行,每项扣5分。 20 110

序号 叶轮超速风险控制: 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 〔1〕未制定风机巡检制度,不得分;制完善风机巡检制度,认真检查刹车系统、转速检测装置,确保各个元件性能完好无损。 〔2〕因机组频繁启停冲击导致超速保护加强大风季节远控监督,假设风速变化经常触发急停停机,系统元件损坏,不得分。 〔3〕弹性联轴节、复合联轴器存在缺陷,控制系统及保护定值不符合要求,急弹性联轴节、复合联轴器联接牢固,控制系统可靠、保护定值符合要求,急停装置定期测试合格。 〔5〕液压系统存在缺陷,每处扣2分。 液压系统无缺陷或故障,各电磁阀动作可靠性。 风电机组防雷接地风险控制: 雷电高频发地区应加强桨叶防雷、控制系统防雷工作;对于长度大于20m的桨叶,应在长桨叶上设置多个接闪器,各接闪停装置未进行定期测试,每项扣3分。 20 度不完善或落实不到位扣3分。 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 12.4 超过4次后,应停止风机运行,进行现场检查,防止因机组频繁启停冲击导致超速保护系统元件损坏。 〔1〕桨叶接闪器存在缺陷,不得分。 〔2〕未定期对塔筒接地引下线检查,不得分。 〔3〕防雷接地设施存在缺陷,未及时处理,扣5分。 25 12.5 器均与内置的引下导体做电气连接,这样可以大幅度的改善防雷装置对雷电下行先导的拦截功能。定期对塔筒接地引下线的检查,检查工程包括接地引下线连接局部,导体本身受过电压冲击后的影响。 13 消防平安风险控制 110 111

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 消防组织: 建立健全消防平安组织机构,子分公司成立防火平安委员〔1〕未建立组织机构,规章制度不完会,风电场应有消防组织机构。 13.1 整,责任制未落实,未定期开展消防培训20 完善消防平安规章制度,落实消防平安生产责任制,开展或演习,不得分。 消防培训和演习。 值班人员〔含门卫人员〕应经专门培训,熟悉场站内消防器材的性能、布置和使用方法,并能熟练操作场站内各种消防设施。 消防设施: 1.升压站内、场区内、光伏站区内相应区域按有关备有必要的消防设备,并建立消防设备设施台帐,定期进行检查和试验,保证合格。 材。 〔1〕消防设施定期检查或试验不到位,扣5分。 〔2〕考问有关人员不熟悉操作消防设施的,不得分。 2.风机机舱、塔筒底部及每节平台均应按要求配置灭火器〔2〕消防给水系统不满足要求、消防泵无两套独立电源,不得分;相应配套功能40 3.大中型风力发电场建筑物应设置独立或合用消防给水系不齐全,扣5分。 统和消火栓。消防水源应有可靠保证,供水水量和水压应满足最大一次消防灭火用水(室外和室内用水量之和)。小型风力发电场内的建筑物耐火等级不低于二级,体积不超3000m3,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。 4.消防水泵应设置备用泵,备用泵流量和扬程不应小于最大一台消防泵的流量和扬程。消防泵至少有两套独立电源,且〔3〕现场动火防火措施落实不到位,扣10分。 〔4〕“1〞为保证工程。 112

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 具有自启动和远方启动功能,火灾报警及自动灭火、隔离系统正常并投入运行。 5.设有消防给水的风力发电场主控通信楼应设置室内外消火栓和移动式灭火器,其他建筑物不设室内消火栓的条件同变电站。 6.主控通信楼和配电装置室的控制室、电子设备室、配电室、电缆夹层及竖井等处应设置感烟或感温型火灾探测器。 防火重点区域和部位: 存放易燃易爆物品库房、建筑设施的防火等级符合要求。 〔1〕存放易燃易爆物品库房、建筑设施电缆和电缆构筑物平安可靠,电缆隧道、电缆沟排水设施的防火等级不符合要求,不得分。 完好,电缆堵漏及照明符合要求,电缆主隧道及架空电缆主通〔2〕电缆和电缆用构筑物等设施不符合道分段阻燃措施符合要求,特别重要电缆应采取耐火隔离措施要求,扣1分/项。 或更换阻燃电缆。重要电缆夹层、竖井、沟等区域应配备电缆监控装置以及防火门〔墙〕等设施。 在风机入口处应悬挂“严禁烟火〞的警告标识牌。 阻燃和封堵: 现场电缆敷设符合平安要求,操作直流、主保护、直流油泵等重要电缆采取分槽盒、分层、分沟敷设及阻燃等特殊防火按照检查内容不符合要求,扣5分/项。 措施。 控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙 20 30 113

序号 检查内容及评分标准 检查内容 评分标准 计算得分 扣分 评定结果 扣分原因及分析 〔含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙〕必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 电缆竖井和电缆沟应分段做防火隔离,对敷设在隧道和主控室或厂房内构架上的电缆要采取分段阻燃措施。 电缆通道、夹层应保持清洁,不积粉尘,不积水,采取平安电压的照明应充足,禁止堆放杂物,并有防火、防水、通风的措施。 14 交通平安风险控制 〔1〕未制定制度,不得分;交通平安设施不齐全,扣5分。 〔2〕驾驶人员培训或管理不到位,扣550 制定交通平安管理制度,完善厂区交通平安设施。 加强驾驶人员培训,严格执行准驾证制度管理。 分;无证驾驶,不得分。 〔3〕机动车辆或起重机械局部的检验、50 定期对机动车辆检测和检验,保证机动车辆车况良好。吊检测不到位,存在平安隐患,扣2分/车、叉车等的起重机械局部符合起重作业平安要求。 项。 合理规划场、站去内各种车辆行驶路线方案,必要时加强交通平安设施和标识设立。 〔4〕通勤车辆对特殊情况的应对措施不完全,扣5分。 〔5〕车辆线路不合理,线路存在平安隐患未采取管控措施,扣5分。 114

序号 15 检查内容及评分标准 检查内容 环境保护要求 评分标准 计算得分 50 扣分 评定结果 扣分原因及分析 基建余料与临建清理完毕,场地应恢复原貌。 场区线路根底归方完整,基建临时道路规划合理,对自然环境影响小,易恢复。 在基建工程有关施工合同中,应有平安环保押金条款。 生活用水水质检验合格,或有合理的水源补给措施,水质按照检查内容不符合要求,扣5分/项。 合格。 员工宿舍规划、设计、建造合理,温馨感强,便于使用。 生产运行有专门的检修道路,不再使用的基建临时道路有封闭措施。 风机机位根底回填完整并经过压实,坡度合理。 50 115

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