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供应商实地考察表

2022-01-01 来源:星星旅游
供应商实地考察表

供应商名称:

详细地址:

一、供应商基本情况

1、 企业性质: (私营、国有或外企等) 成立时间: 注册资金: 2、 工厂占地: ,建筑面积: ;厂房性质 。

3、 员工总数 人,其中一线工人 人,各类专业技术人员 人,管理人员 人。 4、 正常工作 天/周,办公时间 小时/天,生产班次 班,各班时间 小时。

5、 生产区域劳动保护设施:□无 □设施齐全 □设施不齐全,需要整改。 6、 生产区域现场:□混乱 □整齐有序 □物品摆放欠佳,整改后可达到要求。 7、 生产区域卫生状况:□干净整洁体符合GMP要求 □现场凌乱不符合GMP要求

8、 原辅料质量检测状况:□原辅料检验且取得有效检测报告 □原辅料检验无检测报告 □未检验、无检测报告。

9、 操作人员熟练程度:□操作熟练,了解操作要求□操作熟练,但不了解操作要求□多为新员工 10、

交货期(从我公司下单至送货到我公司指定地点): 天,包装方式: ;不良品处

理: 。

二、质量体系

1、 质量方针/政策:□已制订并发布 □未制订 □已制订,但未全厂宣导 2、 质量代表及职位:

3、 是否具有ISO9000质量认证 若是,附证书。若否,计划何时认证 4、 主要原材料包装:

5、 原辅料检验按 标准执行,主要指标及量化数据有: 。

6、 成品检验按 标准执行,主要指标及量化数据有: 。

7、 是否有质量实验室 。列出主要检验仪器设备名称及检测项目:

台仪器名称 型号规格 检验项目 数 购进日期 1

三、工厂管理

1、生产计划 人,物料管理 人,产品工艺设计 人,过程管理 人。 2、原辅料安全库存 天,产品的开发周期 天,设备利用率 %。

3、本地原材料采购周期 天,占 %。进口原材料采购周期 天,占 %。 4、主要生产设备清单(如下表不够,请按下表格式或另外附页):

台设备名称 型号规格 主要功能 数

四、

五、考察结论

□不合格,不列入合格供应商。

□不合格,需要整改验证后列入合格供应商。 □需进一步评估,暂不列入合格供应商。 □合格,列入合格供应商或持续合作。

评价人员签名/日期

2

考察公司签名确认/日期 整体评价

购进日期 考察人: 考察项目 考察内容 1、厂房、车间内是否清洁、整齐、有秩序 考察日期: 考察结果 备注 工厂管理 产品策划 过程能力 □井然有序,清洁明确; □现场脏乱、毫无秩序。 □标识清洁明了; □物料摆放不整齐,标识不全; 2、现场有无适当标示 □物料规矩不堪,无任何标识,通道堵塞。 3、担任特定工作的人员是□可以提供相关证据; 否实施适当的培训 □毫无证据。 □现场均可看到各种安全警告标4、对安全生产有无明确之识; 规定 □工作现场,尤其是危险工作场所,无任何警告标识。 □现场可看到各种消防器材配备5、消防器材配备是否齐全,齐全,并时常、定期检查。安装在明显有无点检、定检。其放置的方位地方,并随手可取拿。 是否合适 □现场无任何消防器材设备。 □对产品数量、货期、品质要求等1、对客户订单有无评审过均一一核实; 程 □无订单评审过程。 2、订单制作前有无生产指□有 令 □无 3、产品品质及生产进度有□有 无专人跟进 □无 □及时反馈,并积极采取措施,尽4、当生产过程中产生异常可能经弥补过失; 而无法达到预期品质和交期,是□被动地反馈,无任何对策; 否及时反馈给客户 □无任何反馈。 5、当客户对订单提出变更□清楚 时,承制相关单位是否清楚明了 □不清楚 □有 6、产品出货有无专人跟踪 □无 □完全掌握 1、生产过程使用的仪器,操作□不太了解 员是否掌握操作要领 □完全不清楚 □完全可以 2、生产过程使用的仪器是□部分可以测试 否能对产品各项性能进行测试 □无法测试 3

3、是否对承制产品具备足够的制程能力 4、是否提供适当的搬过工具,以免产品损坏变质 5、制程中不良品的定义是否清楚,其维修或处理有无规定对批量性不良品进行返工处理有无规定 1、产品的原辅料是否能提供各项测试报告 2、不合格品是否在管理状况下 3、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序 4、是否订定合格的检验计划,对检测、判定等作业是否能确实执行 5、品质异常是否作适当的反馈与纠正,对客诉是否改善对策并追踪结案 6、成品包装能否有效保护产品 7、是否每批出货均有详细报告,其内容是否具体详实,符合规范要求 8、厂内使用仪器是否在校验期内其精度是否符合产品规定要求 9、仪器维护保养是否能提供相关证据 检验与测试 10、检测人员是否固定,有无经过专职培训,对测试要求是否完全掌握,操作是否熟练 □设备精度、数量可满足 □人员素质可满足 □各搬运工具及出货方式可满足要求 □不能提供适当的搬运工具,且无任何出货品质保证措施 □作业员掌握标准,并切实做到自检、互检 □不良品予以隔离,并明确标示,予以返工 □对标准不明确,不良品标识不清,未及时返工 □可提供产品用原辅料各项测试报告 □可提供部分原辅料各项测试报告 □无法提供相关证书 □明确标准,对不良品处理有具体措施 □标准不明确,不了解不合格品其缺陷的危害 □坦然有序 □不太明确 □杂乱无章,程序欠缺 □说与做统一,并能提供相应的证据 □说与做不统一,自相矛盾 □测试检验不符合要求(不允许揣测) □有详细的处理方法和正常的反馈渠道,对客诉案件积极处理 □缺乏对异常处理的方法,对问题处理缓慢、不及时、不重视 □可保护产品不受损坏 □不能保护产品 □能提供相关证据,证实每批出货均经检验并合格 □无法提供相关证据 □仅能提供部分证据 □在校验周期内,精度符合要求 □已超过校验期 □未经任何校验。 □能提供相关记录,仪器表面整洁、摆放合理 □不能提供相关记录,仪器表面布满灰尘、缺损,且不能正常使用。 □人员固定并经专职培训,对测试标准了解,并在现场实际操作进动作娴熟 □无固定测试人员未经培训,不懂事测试标准,操作生疏 4

1、所有原辅料包装、储存是否得当 2、仓库内是否清洁,有无适当标示 3、产品出货前是否作检核及依客户要求作标示 □防水、防潮符合要求,可确保原辅料不受潮而产生性能测试不通过 □无防尘措施,原辅料储存不当。 □仓库内物料摆放整齐,各区域有明确区分,物料有适当标示。 □仓库内脏乱,原辅料无任何标识,不存在区域之分。 □各成品区域依客户类别进行一一标示,并在每批出货前,仓管员进行严格核实无误后,再出货。 □堆放成品区不明客户之产品极易搞混,对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。 考察综合评语: □建议列为合格的供应商,予以开发; □自行改善后,再重新考察; □不合格,但有开发之潜力,建议予以辅导后,再酌情重新考察; □三次考察不合格后,建议不予考虑开发,保留资料。

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