各位代表、各位领导:
大家好!
会召开以来,在各级领导的关怀支持下,在全院广大职工的积极协助下,我们严格执行医院财务制度,遵循财务工作为医疗工作服务的原则,统筹兼顾,较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作,促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作情况报告如下:
一、资产状况
截至20xx年12月31日,资产总额为×元,负债×元,净资产×元。
(一)资产概况
总资产中,货币资金×元,占资产总额的4。63;其他应收款×元,占资产总额的7。05;固定资产×元,占资产总额的79。43。
需要说明的是,今年我院购置了、等大型医疗设备,共投资×万元,完成了上年的投资计划。另外,今年报废固定资产×元,其中,专用设备×元,一般设备×元,房屋建筑物×元。
(二)负债概况
负债中,主要为购进药品的应付帐款×元和预收医疗款×元,分别占负债总额的46。31和45。65,应付社会保障金×元,占负债总额的0。5,其他应付款×元,占负债总额的7。53,主要为大型医疗设备的押金和质保金。
二、收支情况
20xx年全年收入总额为×元,支出为×元,收支结余为×元。
(一)收入概况
全年收入总额为×元,分别由以下收入类别构成:
1.财政补助收入×元(其中财政专项补助×元)
2.医疗收入×元(其中门诊收入×元,住院收入×元),占总收入的69。71,比去年同期增长了4。42
3.药品收入×元,占总收入的25。37,比去年同期下降了2。33
4.其他收入×元,占总收入的2。02
由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入×元,比去年同期增长了15。63%,人均完成任务×元,比去年同期减少了0。89%。
(二)支出概况
全年支出总额为×元,分别由以下支出类别构成:
1.医疗支出×元
(1)其中人员支出×元
包括基本工资×元,津贴×元,奖金×元,社会保障×元,其他支出×元。
(2)公用支出×元
包括办公费×元,印刷费×元,水电费×元,邮电费×元,交通费×元,旅差费×元,会议费×元,培训费×元,招待费×元,福利费×元,劳务费×元,物业管理费×元,维修费×元,租赁费×元,专用材料×元,图书费×元,燃料费×元,洗涤费×元,工会经费×元,提取坏帐准备×元,其他费用×元。
(3)补助支出×元
包括退休费×元,生活补助×元,住房补助×元,其他支出×元。
2.药品支出×元
3.其他支出×元
通过以上数据可以看出,所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计×元,比去年增长了12。32%,人均×元,比去年增长了6。66%。
三、财务预算收支执行情况
财政补助收入×元,预算收入×万元,完成了预算收入的94。3;20xx年业务收入×元,预算收入×万元,完成了预算收入的112;实际结余×万元,预算结余×万元,完成了预算结余的145。
20xx年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作较以往均有较大提高,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成了院领导确定的工作任务。
四、20xx年财务工作重点和财务预算
20xx年,无论从财务收支还是财务管理方面,都有了长足的进步,但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理,使财务管理、预算管理真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。
1.深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经验教训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,加强对资金的管理和对项目的财务管理,加强成本控制,真正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理促进我院的健康发展。
2.为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制度建设的基础上,逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。
3.根据今年任务的完成情况,预计20xx年业务收入仍保持×万元,20xx年持平,并在确保各项工作正常进行的基础上,合理调度资金,尽可能减少经费支出,力争使收支结余达到×万元。
各位代表,20xx年是我院发展过程中承前启后的关键一年,工作任务十分艰巨,但在上级有关部门的大力支持下,院领导的正确领导下,通过全院广大职工的共同努力,20xx年将取得更大的发展。
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